Consultazione gare anno 2018

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Tecnico Agrario C.Ridolfi di Scerni
Aggiornato al 17.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 817,60 817,60 30/11/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DSA DI DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G)
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
FORNITURA SURGELATI A.S. 2018/2019 5.000,00 1.923,06 04/07/2018
31/08/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
FORNITURA FRUTTA A.S.2018/2019 8.000,00 2.290,90 04/07/2018
31/08/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MALTA 11.205,00 11.205,00 19/02/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA PASSUCCI VIAGGI E TURISMO (00217420694)
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
LAURA GIBALDI TRAVEL (01874170895)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI A.S. 2018/2019 20.000,00 6.553,99 04/07/2018
31/08/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
MARR SPA (01836980365)
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
PAG. BOLLI AL 27/12/2018ENTE: 8080705 4,00 4,00 29/12/2018
29/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
PAG. SPESE AL 27/12/2018ENTE: 8080705 102,10 102,10 29/12/2018
29/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
fattura n. 0000031 del 30/11/2018 340,96 340,96 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
MARR SPA (01836980365)
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
fattura n. 0000032 del 30/11/2018 FORNITURA CARNE 742,28 742,28 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
MARR SPA (01836980365)
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTINO PPTT MANDATO N° 660 DI EURO 120,00 1,50 1,50 14/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
fattura n. 0000046 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI NOVEMBRE 2018 264,73 264,73 14/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
POLIZZA RCA AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA (CH212072 – CP562HC – AS010P) E POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE – ANNO 2019 978,75 978,75 14/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
Aggiudicatari:
AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
POLIZZA RCA AUTOMEZZI ISTITUTO (AJ877RK – CH270627) E POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE- ANNO 2019 1.824,81 1.824,81 14/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
Aggiudicatari:
AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
fattura n. FA/2018/1069 del 30/10/2018 VISITE MEDICHE 110,00 110,00 14/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASL N 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI (02307130696)
Aggiudicatari:
ASL N 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI (02307130696)
fattura n. FA/2018/1068 del 30/10/2018 – VISITE MEDICHE 670,00 670,00 14/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASL N 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI (02307130696)
Aggiudicatari:
ASL N 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI (02307130696)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 105,00 OP 1 PV 4515973/1 11-18 10/12/2018 0,53 0,53 13/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 11-2018 10/12/2018 15,00 15,00 13/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
N: 655039719/36 ID:AEU8Z91093560002117450 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 0,45 0,45 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
fattura n. 34/03 del 06/12/2018 CORSO DI FORMAZIONE STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 800,00 800,00 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
fattura n. 8718345227 del 16/10/2018 CONTO CONTRATTUALE N°30059207-002 SPESE POSTALI MESE AGOSTO 2018 39,91 39,91 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
FATT. N. FATTPA 44_18 DEL06/12/2018 ORDINE MANIFESTI OPEN DAY PROT. N. 12391 VI.3.3 DEL 06/12/2018 370,00 370,00 06/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
FATT. N. 1072/02 DEL 12/12/2018 ORDINE RIPARAZIONE CONGELATORE ZANUSSI PROT. N. 12324 VI.3.3. DEL 05/12/2018 98,50 98,50 05/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686)
Aggiudicatari:
F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686)
FATT. N. FAPA000136 DEL 05/12/2018 ORDINE LIBRI AMBIENTI DIGITALI PROT. N. 12343 VI.3.3 DEL 05/12/2018 46,40 46,40 05/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
FATTURE N° 07/PA DEL 30/09/2018 E N° 08/PA DEL 31/10/2018 436,23 436,23 05/12/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
Aggiudicatari:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
fattura n. 264/02 del 31/07/2018 VIGILANZA ELETTRONICA E PRONTO INTERVENTO C/O AZIENDA AGRARIA PERIODO: 2 TRIMESTRE 2018 144,00 144,00 04/12/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA SRL (02058080694)
Aggiudicatari:
AQUILA SRL (02058080694)
FATTURA N. 28/PA DEL 14/12/2018 ACQUISTO SEDIE E TAVOLI PROT. N. 12230 VI.3.3 DEL 03/12/2018 461,70 461,70 04/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
FATT. N. 528/01 DEL 10/12/2018 PRODOTTI PER LA PULIZIA AGRARIO SCERNI – A CARICO AMM. PROVINCIALE ORDINE PROT. N. 12130 VI.3.3 DEL 30/11/2018 817,60 817,60 30/11/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATT. N. 011/10 DEL 29/11/2018 ORDINE ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA’ PROT. 12074 VI.3.3 DEL 29/11/2018 150,00 150,00 29/11/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Aggiudicatari:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
FATT. N° FAPA000119 DEL 26/11/2018 ORDINE MATERIALE ELETTRONICO PROT. N° 11861 VI.3.3 DEL 26/11/2018 49,86 49,86 26/11/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
fattura n. 000000002422 del 21/11/2018- CHTA02000X POL.27792 I.O. R. ZIMARINO APPENDICE N. 2ASSICURAZIONE R.C. ALUNNI A.S. 2018/2019 498,00 498,00 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
fattura n. 000000002413 del 21/11/2018 – CHTA02000X POL.N. 27792 ASS. ALUNNI E PERSONALE PER INFORTUNI – RC A.S. 2018/2019 5.448,00 5.448,00 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
fattura n. 000277/PA18 del 21/11/2018 CASALBORDINO LANCIANO 19/11/2018 TEATRO CIAKCITY 300,00 300,00 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (93048760693)
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
FATT. N° 243/11 DEL 28/11/2018 ORD. PROT. N° 11796 DEL 23/11/2018 ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICIO AGRARIO SCERNI A CARIOCO AMM. PROVINCIALE 766,92 766,92 23/11/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
FATT. N° FAPA000120 DEL 26/11/2018 ORDINE CARTA A4 PROT. N 11753 VI.3.3 DEL 22/11/2018 A CARICO AMMINISTRAZIONE PROV. 815,50 815,50 22/11/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
FATT. N° V70000012 DEL 30/11/2018 ORDINE PRODOTTI ENOLOGICI PROT. N 11742 VI.3.4 DEL 21/11/2018 130,00 130,00 21/11/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
FATTURA N° 23 DEL 21/11/2018 RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PROT. N° 11711 VI.3.3 DEL 21/11/2018 570,00 570,00 21/11/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
Aggiudicatari:
DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
fattura n. 8P00251491 del 09/11/2018 TEL. N° 0873 919021 – BIM. 6/18- PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 98,00 98,00 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
fattura n. 8P00251444 del 09/11/2018 TEL. N° 087313345784 AULA MULTIMEDIALE SCERNI – BIM. 6/18- PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 153,95 153,95 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
fattura n. 8718386272 del 16/11/2018 CONTO CONTRATTUALE N°30059207-002 SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2018 118,16 118,16 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
fattura n. 07/2018 PA del 30/09/2018 FORNITURA LATTICINI 275,01 275,01 20/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
Aggiudicatari:
LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
fattura n. 0000040 del 31/10/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI OTTOBRE 2018 307,84 307,84 17/11/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
fattura n. 257/PA del 07/11/2018 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE -MP5055SP -Periodo01/10/2018-31/12/2018 A CARICO AMM. PROVINCIALE 435,00 435,00 17/11/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
fattura n. 11/PA del 07/11/2018 Canone portale Scuolalocale.it a.s. 2018-2019 500,00 500,00 17/11/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIOWARE SAS DI RENATO DE FICIS E C (02153300690)
Aggiudicatari:
STUDIOWARE SAS DI RENATO DE FICIS E C (02153300690)
SALDO FATTURE NN. 23 E 24 DEL 15/11/2018 FORNITURA CARNE 961,22 961,22 16/11/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
MARR SPA (01836980365)
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
fattura n. 0000041 del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA 50,01 50,01 16/11/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
fattura n. FATTPA 4_18 del 13/11/2018 manutenzione e assistenza tecnica del gruppo frigo 400,00 400,00 16/11/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.T. IMPIANTI SERVICE DI LINO TORTELLA (TRTLNI78M20E435D)
Aggiudicatari:
L.T. IMPIANTI SERVICE DI LINO TORTELLA (TRTLNI78M20E435D)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 10-2018 09/11/2018 15,00 15,00 15/11/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
FATT. N. FATTPA 45_18 DEL 06/12/2018 ORDINE MATERIALE OPEN DAY PROT. N 11234 VI.3.3 180,00 180,00 09/11/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONI AGEVOLATE ANNO 2018 PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE (UVA) PER L’ AZIENDA AGRARIA SCERNI 1.698,86 1.698,86 08/11/2018
09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOP. CONSORZIO DIFESA PRO. AGRICOLE (80001850686)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOP. CONSORZIO DIFESA PRO. AGRICOLE (80001850686)
FATT. N° 25 DEL 15/11/2018 VIAGGIO D’ISTRUZIONE A CHIETI PROT. N. 11158 VI.3.3 DEL 07/11/2018 272,73 272,73 07/11/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
fatt. n. 241/11 del 20/11/2018 noleggio stampante per diplomi scuola secondaria 150,00 150,00 06/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
fattura n. 0000021 del 23/10/2018 FORNITURA CARNE 705,70 705,70 06/11/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
MARR SPA (01836980365)
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
FATT. N° 0000069 DEL 31/10/2018 ACQUISTO VINO PROT. N. 10763 VI.3.4 DEL 26/10/2018 – NO SPLIT PAYMENT- REGIME SPECIALE 2.199,99 2.199,99 26/10/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA VALSINELLO SOC COOP AGRIC (00366890697)
Aggiudicatari:
CANTINA VALSINELLO SOC COOP AGRIC (00366890697)
fatt. n.139/PA del 05/11/2018 ordine materiale di abbigliamento prot. n. 10782 VI.3.1 DEL 26/10/2018 1.008,27 1.008,27 26/10/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSITO MARCO (SPSMRC61P08I608L)
Aggiudicatari:
LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSITO MARCO (SPSMRC61P08I608L)
fatt n. 39_18 del 26/10/2018 ordine bollettini postali prot. n. 10774 VI.3.1 del 26/10/2018 210,00 210,00 26/10/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
QUOTA RILASCIO CARTA PREPAGATA N. 5256 2141 8518 8536 15,00 15,00 25/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
QUOTA RILASCIO CARTA PREPAGATA N. 5256 2141 8518 8544 15,00 15,00 25/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
FATT. N. 24 DEL 15/11/2018 VIAGGIO ISTRUZIONE FIERA AIMA BOLOGNA PROT. N° 10686 VI.3.1 DEL 25/10/2018 881,82 881,82 25/10/2018
20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
FATT. N° 08/2018P DEL 22/10/2018 ORDINE MATERIALE DI FERRAMENTA PROT. N° 10480 DEL 22/10/2018 428,32 428,32 22/10/2018
02/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEFANO ROSSANO (02205880699)
Aggiudicatari:
STEFANO ROSSANO (02205880699)
fattura n. 0000036 del 29/09/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ISTITUTO SETTEMBRE 2018 271,59 271,59 20/10/2018
20/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
fattura n. 0000035 del 29/09/2018 FORNITURA CATBURANTE AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA LUGLIO/SETTEMBRE 130,37 130,37 20/10/2018
20/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
FATTURA N° V70000011 DEL 30/11/2018 ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI ORDINE PROT. N 10360 DEL 17/10/2018 336,40 98,00 18/10/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
FATTURA N° 1 DEL 31/10/2018 ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI ORDINE PROT. N 10360 DEL 17/10/2018 336,40 238,40 18/10/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
FATT. N. 07/2018P DEL 15/10/2018 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E DI FERRAMENTA ORDINE PROT. N. 10144 VI.3.3 DEL 12/10/2018 495,90 495,90 12/10/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEFANO ROSSANO (02205880699)
Aggiudicatari:
STEFANO ROSSANO (02205880699)
fatt. n. 37 e n. 38 del 17/10/2018 ordine revisione autonezzi prot. b. 10156 del 12/10/2018 156,98 156,98 12/10/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
Aggiudicatari:
OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 09-2018 08/10/2018 15,00 15,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 52,50 OP 3 PV 4515973/1 09-18 08/10/2018 0,26 0,26 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
fattura n. 06/PA del 31/05/2018 FORNITURA PANE MAGGIO 2018 285,25 285,25 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
Aggiudicatari:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
fattura n. 182323370 del 02/10/2018 COD. CONTR. II8ZXY2D07RGVI LINEA ADSL SCUOLA MEDIA CASALBORDINO PERIODO 01/11/2018=31/12/2018 49,00 49,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
FATT. N° 36 DEL 17/10/2018 REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOBUS PROT. N. 10033 VI.3.3 DEL 10/10/2018 445,28 445,28 10/10/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
Aggiudicatari:
OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
COMP.SPESE/ONERI 30/09/2018 249,99 249,99 08/10/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
NEXI CORSO SEMPIONE CARTASI N: 651642101/92 ID:AEU8Z91093560002117450 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMMISSIONI 9,81 9,81 08/10/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
fattura n. 1073 del 18/09/2018- CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI AUTOMEZZI 76,00 76,00 08/10/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIeGI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696)
Aggiudicatari:
GIeGI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696)
FATT. N° 009/10 DEL 31/10/2018 INSTALLAZIONE PONTI RADIO PROT. N° 9791 VI.3.3 DEL 05/10/2018 810,00 810,00 05/10/2018
17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Aggiudicatari:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
fatt. n° 4 del 26/10/2018 viaggio docenti e alunni a Porto prot. n° 9134 IV.5.2 del 25/09/2018 1.410,00 1.410,00 03/10/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI TOUR DI EMILIANA GIACOMUCCI (02546330693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI TOUR DI EMILIANA GIACOMUCCI (02546330693)
fattura n. 8P00205807 del 10/09/2018 TEL. N° 0873 919021 – BIM. 5/18- PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018 98,00 98,00 02/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
fattura n. 8P00205202 del 10/09/2018 TEL. N° 087313345784 AULA MULTIMEDIALE SCERNI – BIM. 5/18- PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018 153,95 153,95 02/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
fattura n. 8718317625 del 21/09/2018 CONTO CONTRATTUALE N°30059207-002 SPESE POSTALI MESE LUGLIO 2018 81,43 81,43 02/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
FATT. N 99/01 del 25/10/2018 ORDINE MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO I.T.A. PROT. N.9576 VI.3.3. DEL 02/10/2018 A CARICO AMM. PROVINCIALE 418,71 418,71 02/10/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DSA DI DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G)
Aggiudicatari:
DSA DI DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G)
FATT. N 98/01 DEL 25/10/2018 ORDINE MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO I.C. PROT. N.9574 VI.3.3. DEL 02/10/2018 364,92 364,92 02/10/2018
06/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DSA DI DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G)
Aggiudicatari:
DSA DI DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G)
fattura n. 202/PA del 30/08/2018 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE -MP5055SP Periodo 01/07/2018-30/09/2018 A CARICO AMM.NE PROVINCIALE 435,00 435,00 02/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
SPSESE PER PAGAMENTO BOLLETTINO PPTT MANDATO N° 435 1,50 1,50 27/09/2018
27/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
FATT. N° 195/11 DEL 28/09/2018 ORDINE DRUM (tamburi) stampanti samsung prot. n.9183 del 26/09/2018 A CARICO AMM.NE PROVINCIALE 390,00 390,00 26/09/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
fattura n. 229/02 del 30/06/2018 VIGILANZA ELETTRONICA E PRONTO INTERVENTO C/OAZIENDA AGRARIA 144,00 144,00 24/09/2018
24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA SRL (02058080694)
Aggiudicatari:
AQUILA SRL (02058080694)
FATT. N° 2 DEL 31/10/2018 ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI 43,15 43,15 20/09/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
FATT. N° 18VFAEL-000004 DEL24/09/2018 RISTRUTTURAZIONE VIGNETI 2014 E 2015 1.179,51 1.179,51 19/09/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPRESA VERDE ABRUZZO SRL (01641740681)
Aggiudicatari:
IMPRESA VERDE ABRUZZO SRL (01641740681)
FATT. N. FATTPA 1_18 DEL 21/09/2018 ACQUISTO MANOPOLE CALCIO BALILLA 72,00 72,00 18/09/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIAMPIGAMES DI PANTALONE GIAMPIERO (PNTGPR62H15G237F)
Aggiudicatari:
GIAMPIGAMES DI PANTALONE GIAMPIERO (PNTGPR62H15G237F)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 50,00 OP 1 PV 4515973/1 08-18 10/09/2018 0,25 0,25 14/09/2018
24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 08-2018 10/09/2018 15,00 15,00 14/09/2018
24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
fattura n. V3-19098 del 17/09/2018 ORDINE PROT. N. 8249/VI.3.3 DEL 11/09/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO FOR LIFE PRIMARIA POLLUTRI 166,82 166,82 11/09/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATT. N. 02/159 DEL 04/09/2018 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA CUCINA E CONVITTO 1.055,70 1.055,70 30/08/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
FATT. N. 02/160 DEL 04/09/2018 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO AGRARIO A CARICO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 811,40 811,40 30/08/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
FATT.N. FAPA000094 DEL 24/08/2018 ACQUISTO CARTA FORMATO A4 A CARICO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 796,00 796,00 24/08/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
fatt. n. 05/2018 PA del 24/08/2018 ordine gomme trattrice 491,80 491,80 23/08/2018
24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
Aggiudicatari:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
FATT. N° 4419VEP DEL 15/11/2018 ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PRG. FOR LIFE 262,22 262,22 23/08/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DML SPA (02106250398)
Aggiudicatari:
DML SPA (02106250398)
fattura n. 01/2018 PA del 31/07/2018 ACQUISTO CIMATRICE E FORBICE ELETTRICA 5.795,00 5.795,00 22/08/2018
22/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCAGLINI SNC (00151020690)
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
SPRAYSISTEM GNAGNARELLA SRL (01701710699)
Aggiudicatari:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
FATT. N° 2683 DEL 30/08/2018 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMM.VE PROT. 7410 170,00 170,00 21/08/2018
24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. 8718278634 del 13/08/2018 CONTO CONTRATTUALE N°30059207-002 SPESE POSTALI MESE GIUGNO 2018 44,28 44,28 20/08/2018
20/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 158,50 OP 2 PV 4515973/1 07-18 08/08/2018 0,79 0,79 20/08/2018
20/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 07-2018 08/08/2018 15,00 15,00 20/08/2018
20/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
FATT. N° 397/2018PA DEL 10/10/2018 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO PROT. N. 7404 VI.3.1 1.500,00 1.500,00 20/08/2018
20/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
fattura n. 181907681 del 02/08/2018LINEA ADSL SCUOLA MEDIA CASALBORDINO PERIODO 01/09/2018=31/10/2018 49,00 49,00 20/08/2018
20/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
POLIZZA RCA AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA (TRATTORE TARGA AG250D) PERIODO 06/08/2018 – 06/08/2019 109,50 109,50 13/08/2018
13/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
Aggiudicatari:
AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
fattura n. 8P00157677 del 09/07/2018 TEL. N° 0873 919021 – BIM. 4/18- PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 98,00 98,00 02/08/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
fattura n. 8P00159502 del 09/07/2018 TEL. N° 087313345784 AULA MULTIMEDIALE SCERNI – BIM. 4/18- PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 153,95 153,95 02/08/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
fattura n. 2/PA del 23/07/2018 -ACQUISTO OLIO DI OLIVA PER CONVITTO 1.662,51 1.662,51 02/08/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AG.istituto Tecnico Agrario "C.Ridolfi" (00610540692)
Aggiudicatari:
AZIENDA AG.istituto Tecnico Agrario "C.Ridolfi" (00610540692)
fattura n. 0000025 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2018 AUTOMEZZO AZIENDA AGRARIA 81,95 81,95 01/08/2018
01/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
fattura n. 95/02 del 01/03/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA ELETTRONICA E PRONTO INTERVENTO PRESSO AZIENDA AGRARIA 144,00 144,00 01/08/2018
01/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA SRL (02058080694)
Aggiudicatari:
AQUILA SRL (02058080694)
FATTURA N. 229 DEL 27/07/2018 ACQUISTO PRODOTTI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE 138,00 138,00 27/07/2018
07/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCAGLINI SNC (00151020690)
Aggiudicatari:
CIANCAGLINI SNC (00151020690)
SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 28/09/2018 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 3.397,40 3.397,40 27/07/2018
20/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
FATTURA N. 03/2018 PA DEL 31/07/2018 ACQUISTO FILTRI E OLIO PER MANUTENZIONE TRATTRICI 148,37 148,37 26/07/2018
07/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
Aggiudicatari:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
FATT. N. V3-15831 DEL 19/07/2018 ORDINE PROT. 6864/VI.3.3 DEL 16/07/2018 MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA SCERNI 284,65 164,24 18/07/2018
20/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATTURA N° V3-17773 del 24/08/2018 ORDINE PROT. N. 6865/VI.3.3 DEL 16/07/2018 MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO FOR LIFE 332,25 332,25 18/07/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATTURA N° V3-16856 del 09/08/2018 ORDINE PROT. 6864/VI.3.3 DEL 16/07/2018 MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA SCERNI 284,65 120,41 18/07/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 8718235699 del 12/07/2018 CONTO CONTRATTUALE N°30059207-002 SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2018 201,39 201,39 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
fattura n. 003/10 del 15/06/2018 SERVIZIO NOLEGGIO HOTSPOT E FIREWALL – RATA GIUGNO 2018 1.450,00 1.450,00 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Aggiudicatari:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 06-2018 09/07/2018 15,00 15,00 13/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 40,00 OP 1 PV 4515973/1 06-18 09/07/2018 0,20 0,20 13/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
fatt. n° FAPA000093 DEL 22/08/2018 acquisto carta formato A4 806,40 806,40 13/07/2018
24/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
FATT. N° 14/2018/FE DEL 11/07/2018 ACQUISTO POLTRONE PER L’UFFICIO 1.678,80 1.678,80 11/07/2018
27/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ILPACK STARTUP SL (00187969993)
Aggiudicatari:
ILPACK STARTUP SL (00187969993)
fatt. n. FAPA000101 del 03/10/2018 ordine libri prog for life 200,10 200,10 11/07/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
FATT. N. 7-2018-PA DEL 29/09/2018 E N. 3 DEL 31/10/2018 Ordine acquisto barriques prodotti per la cantina 893,00 893,00 10/07/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
fattura n. 000200/PA18 del 31/05/2018 VIAGGIO A TORNARECCIO 513,64 513,64 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (93048760693)
DI CARLO BUS (02172630697)
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
fatt. n. FAPA000100 del 03/10/2018 ordine libri ambienti digitali 153,11 153,11 28/06/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL VICOLI CESARIO SNC di E.M. (01601270695)
fatt n. 04/2018 PA del 24/08/2018 acquisto trinciatutto 2.868,85 2.868,85 28/06/2018
24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
Aggiudicatari:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
FATTURA N. 02/2018 PA DEL 31/07/2018 acquisto batteria per tagliaerba e ricambi vari 139,35 139,35 28/06/2018
07/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
Aggiudicatari:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
FATT. N° 20184E20726 DEL 28/06/2018 ORDINE LIBRETTI PERSONALI ALUNNI 544,00 544,00 27/06/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fatt. n. 0000002 del 30/08/2018 ordine trebbiatura frumento 265,30 265,30 27/06/2018
24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI RANALLI SNC DI RANALLI VINCENZO & C. (02052960693)
Aggiudicatari:
F.LLI RANALLI SNC DI RANALLI VINCENZO & C. (02052960693)
fattura n. 14 del 15/06/2018 DERATTIZZAZIONE LOCALI AZIENDA AGRARIA 100,00 100,00 22/06/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLUE STAR SOCIETA' COOPERATIVA (02298870698)
Aggiudicatari:
BLUE STAR SOCIETA' COOPERATIVA (02298870698)
fattura n. 8718208660 del 14/06/2018 CONTO CONTRATTUALE N°30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2018 41,52 41,52 18/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
FATT. N. 06/2018P DEL 13/06/2018 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA 238,11 238,11 15/06/2018
22/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEFANO ROSSANO (02205880699)
Aggiudicatari:
STEFANO ROSSANO (02205880699)
NEXI CORSO SEMPIONE – N: 645345620/89 ID:AEU8Z91093560002117450 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBI 12,95 12,95 14/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 05-2018 08/06/2018 15,00 15,00 14/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
fattura n. 0000021 del 31/05/2018FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018 AUTOMEZZO ISTITUTO 446,55 446,55 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
fattura n. 0000020 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018- AZIENDA AGRARIA 52,48 52,48 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
fattura n. 347 del 31/05/2018 FORNITURA SURGELATI MAGGIO 2018 587,49 587,49 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATT N. 05/2018P DEL 13/06/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA 404,31 404,31 13/06/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEFANO ROSSANO (02205880699)
Aggiudicatari:
STEFANO ROSSANO (02205880699)
fattura n. 181441635 del 02/06/2018 LINEA ADSL SCUOLA MEDIA CASALBORDINO PERIODO 01/07/2018=31/08/2018 49,00 49,00 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
FATT. N° 5/VPA DEL 26/06/2018 VIAGGIO A PORTO 460,00 460,00 12/06/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
FATT. N° 4-2018-PA DEL 30/06/2018 ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI 920,48 920,48 11/06/2018
01/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
FATT. N° 12/PA DEL 13/07/2018 ACQUISTO SCRIVANIA CASSETTIERA E MOBILE 1.083,00 1.083,00 11/06/2018
02/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
FATTURA N. 127/11 DEL 15/06/2018 ORDINE TONER STAMPANTI 151,50 151,50 08/06/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
fatt. n° 0000046 del 12/12/2018 riparazione trattrice same 4.571,00 4.571,00 06/06/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
Aggiudicatari:
OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
SALDO FATTURA N. C2/2018 DEL 05/06/2018 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO 1.056,36 1.056,36 05/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUCCI CARBURANTI SRL (02481510697)
Aggiudicatari:
MUCCI CARBURANTI SRL (02481510697)
fattura n. 8P00109985 del 09/05/2018TEL. N° 087313345784 AULA MULTIMEDIALE SCERNI – BIM. 3/18- PERIODO MARZO/APRILE 2018 – BIM. 3/18 153,95 153,95 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
fattura n. 8P00110036 del 09/05/2018 TEL. N° 0873 919021 – LINEA TELEFONICA CONVITTO PERIODO MARZO/APRILE 2018 – BIM. 3/18 98,00 98,00 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
fattura n. 8718181003 del 28/05/2018 CONTO CONTRATTUALE N°30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2018 123,24 123,24 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
fattura n. 137/PA del 21/05/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIF. MP5055SP MATR.C387P700115 Periodo01/04/2018-30/06/2018 UFFICIO SEGRETERIA 435,00 435,00 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATT. N° 464 DEL 31/05/2018 ACQUISTO AFFETTATRICE PROFESSIONALE 1.100,00 1.100,00 31/05/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686)
Aggiudicatari:
F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686)
fattura n. 571/02 del 30/06/2018 riparazione congelatore Afinox 213,50 213,50 31/05/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686)
Aggiudicatari:
F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686)
SALDO FATTURA N° 08/EL DEL 31/05/2018 acquisto FITOFARMACO 66,00 66,00 29/05/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
fatt. n. 7/02 del 15/06/2018 acquisto etichette e reto 1.800,00 1.800,00 28/05/2018
01/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA ANGOLANA SRL (01885370682)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA ANGOLANA SRL (01885370682)
SALDO FATTURA N. 115/11 DEL 30/05/2018 FORNITURA ANTIVIRUS G DATA 210,00 210,00 25/05/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
SALDO FATTURA N. 20184E17162 del 26/05/2018 FORNITURA REGISTRI E STAMPATI 217,40 217,40 24/05/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 04/2018P del 30/04/2018 FORNITURA PANE APRILE 2018 199,47 199,47 24/05/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
Aggiudicatari:
PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
fattura n. 0000016 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ISTITUTO MESE APRILE 2018 PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 266,44 266,44 24/05/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
fattura n. 0000017 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE APRILE 2018 40,16 40,16 24/05/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
fatture n. 3/PA del 31/03/2018 e n. 4/PA del 30/04/2018 FORNITURA PIZZE E FOCACCE MARZO/APRILE 2018 560,33 560,33 24/05/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
Aggiudicatari:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
SALDO FATTURA N. A 5 DEL 23/05/2018 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PROT. N. 5023 VI.3.3 DEL 23/05/2019 872,95 872,95 23/05/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO MUSICALE DI GIOVANNINI GUERINO (01514550670)
Aggiudicatari:
SPAZIO MUSICALE DI GIOVANNINI GUERINO (01514550670)
FATTURA N. 06/EL DEL 21/05/2018 ACQUISTO FITOFARMACO PROT. N. 4926 VI.3.4 DEL 21/05/2018 155,00 155,00 21/05/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
FATT. N° 17 DEL 30/05/2018 ORDINE RIPARAZIONE FIAT STILO PROT. N° 4707 VI.3.4. DEL 15/05/2018 724,00 724,00 15/05/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
Aggiudicatari:
OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
FATTURA N° 18 DEL 30/05/2018 ORDINE RIPARAZIONE AUTOBUS PROT. N° 4672 VI.3.3. DEL 14/05/2018 90,00 90,00 14/05/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
Aggiudicatari:
OFFICINA DEL VECCHIO DI DEL VECCHIO N. E C. SNC (02364020699)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 04-2018 09/05/2018 15,00 15,00 11/05/2018
11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
FATT. N° 20184E15605 DEL 16/05/208 ABBONAMENTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 109,00 109,00 10/05/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
fattura n. 03/2018P del 31/03/2018 FORNITURA PANE MARZO 2018 283,65 283,65 10/05/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
Aggiudicatari:
PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
fattura n. 259 del 30/04/2018 FORNITURA SURGELATI 406,47 406,47 10/05/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 05/EL DEL 20/05/2018 ACQUISTO PRODOTTI PER L’AZIENDA PROT. N° 4489 VI.3.4 185,60 185,60 09/05/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
FATTURA N° 04/EL DEL 19/05/2018 ACQUISTO TERRICCIO PROT. N° 4493 VI.3.4 201,92 201,92 09/05/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
fattura n. 000201/PA18del 31/05/2018 Viaggio a Policoro il 24,05,26 /05/2018 3.836,36 3.836,36 08/05/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (93048760693)
DI CARLO BUS (02172630697)
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
SALDO FATTURA N° 2/200 DEL 05/06/2018 CAMPO SCUOLA A POLICORO A.S. 2017/2018 9.619,16 9.619,16 08/05/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D. A RL (00449710771)
Aggiudicatari:
CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D. A RL (00449710771)
SALDO FATTURA N. 182 DEL 20/06/2018 ACQUISTO ATTREZZATURE AZIENDA (LEGATRICE-SPOLLONATRICE-SCALZATORE A LAMA) ORD. PROT. N° 4301 VI.3.4 DEL 07/05/2018 5.910,00 2.700,00 07/05/2018
20/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCAGLINI SNC (00151020690)
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
SPRAYSISTEM GNAGNARELLA SRL (01701710699)
Aggiudicatari:
CIANCAGLINI SNC (00151020690)
SALDO FATTURA N. 147 DEL 25/05/2018 ACQUISTO ATTREZZATURE AZIENDA (LEGATRICE-SPOLLONATRICE-SCALZATORE A LAMA) ORD. PROT. N° 4301 VI.3.4 DEL 07/05/2018 5.910,00 2.300,00 07/05/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCAGLINI SNC (00151020690)
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO e C (01751770692)
SPRAYSISTEM GNAGNARELLA SRL (01701710699)
Aggiudicatari:
CIANCAGLINI SNC (00151020690)
fattura n. 8718144026 del 04/05/2018 CONTO CONTRATTUALE N°30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2018 126,15 126,15 07/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
fattura n. 0000011 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE AZIENDA AGRARIA 43,59 43,59 07/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
fattura n. 0000010 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ISTITUTO 289,13 289,13 07/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
fattura n. 1/PA del 03/05/2018 POTATURA PIANTE OLIVO-Reg. forfettario art. 34 bis DPR 633/72 NO SPLIT PAYMENT 2.112,00 2.112,00 07/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOCCIOLINO GIANFRANCO (01644380691)
TADDEO GIOVANNINA (TDDGNN69A44C298G)
Aggiudicatari:
NOCCIOLINO GIANFRANCO (01644380691)
fatt n. 76/PA del 06/04/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIF. MP5055SP MATR.C387P700115 Periodo01/01/2018-31/03/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIF. MP5055SP MATR.C387P700115 Periodo01/01/2018-31/03/2018 UFFICIO SEGRETERIA 435,00 435,00 07/05/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA FATTPA 9_18 DEL 16/05/2018 ORDINE RINNOVO ANTIVIRUS PROT. N. 3934 VI.3.3 DEL 24/04/2018 150,00 150,00 24/04/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C. & C. DI CIRONE IVAN E A. (01747510699)
Aggiudicatari:
C. & C. DI CIRONE IVAN E A. (01747510699)
fattura n. 88/11 del 12/04/2018 – CANONE ANNUALE NOLEGGIO N° 6 FOTOCOPIATRICI USO DIDATTICO CON ASSISTENZA 2.847,02 2.847,02 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
fattura n. 175 del 31/03/2018 – SURGELATI 485,99 485,99 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATT. N. 7 DEL 30/04/2018 SERVIZIO disinfestazione ragnetto rosso PROT. N. 3838 VI.3.3 DEL 20/04/2018 100,00 100,00 20/04/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLUE STAR SOCIETA' COOPERATIVA (02298870698)
Aggiudicatari:
BLUE STAR SOCIETA' COOPERATIVA (02298870698)
fattura n. 180912142 del 02/04/2018LINEA ADSL SCUOLA MEDIA CASALBORDINO PERIODO 01/05/2018=30/06/2018 49,00 49,00 20/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
FATT. N. 507/2018PA DEL 29/11/208 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA PROT. N3784 VI.3.1 DEL 18/04/2018 690,00 690,00 19/04/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
FATT.167/PA18 DEL 24/05/2018 VIAGGIO A LAMA DEI PELIGNI PROT. N, 3675 VI.3.3 DEL 16/04/2018 313,64 313,64 16/04/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (93048760693)
DI CARLO BUS (02172630697)
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
fatt. n. 1/PA del 14/05/2018 ACQUISTO PIANTINE PROT. N° 3695 VI.3.3 DEL 16/04/2018 Reg. Forfettario AGRICOLTURA Art. 34 bis DPR 633/72 – NO SPLIT PAYMENT 634,21 634,21 16/04/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RASCHIA GINO (01935440691)
Aggiudicatari:
RASCHIA GINO (01935440691)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 03-2018 10/04/2018 15,00 15,00 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 85,00 OP 2 PV 4515973/1 03-18 10/04/2018 0,43 0,43 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
COMP.SPESE/ONERI 31/03/2018 250,00 250,00 11/04/2018
11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
FATT. N. 244/2018PA DEL 27/04/2018 RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG PROT. N. 3459 VI.3.3 DEL 11/04/2018 200,00 200,00 11/04/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
FATT. N. 05/2018P DEL 12/04/2018 MANUTENZIONE TOSAERBA PROT. N. 3375 VI.3.4 DEL 10/04/2018 200,00 200,00 10/04/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA.VI S.N.C DI D'ERCOLE V. E DI FONZO M. (01374950697)
Aggiudicatari:
MA.VI S.N.C DI D'ERCOLE V. E DI FONZO M. (01374950697)
FATT. 070/PA18 DEL 24/04/5018 VIAGGIO A LANCIANO PROT. N, 3300 VI.3.3 DEL 09/04/2018 245,45 245,45 09/04/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (93048760693)
DI CARLO BUS (02172630697)
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
FATT. N. 000207/PA18 DEL 05/06/2018 VIAGGIO A Guardiagrele PROT. N, 3308 VI.3.3 DEL 09/04/2018 313,64 313,64 09/04/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (93048760693)
DI CARLO BUS (02172630697)
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
fattura n. 8718106901 del 05/04/2018 CONTO CONTRATTUALE N°30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2018 162,32 162,32 07/04/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
fattura n. A000002 del 30/03/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AZIENDA AGRARIA 2.906,40 2.906,40 07/04/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOLOGICA VALTRIGNO SRL (01848110696)
Aggiudicatari:
ECOLOGICA VALTRIGNO SRL (01848110696)
fattura n. 301 del 22/03/2018 – CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI AUTOMEZZI 30,00 30,00 07/04/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIeGI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696)
Aggiudicatari:
GIeGI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696)
FATTURA N° 10 DEL 10/04/2018 AMPLIAMENTO RETE ELETTRICA AZIENDA AGR. ORD. PROT. N. 3164 VI.3.4 DEL 05/04/2018 810,00 810,00 06/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
Aggiudicatari:
DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
FATT. N. 02/EL DEL 05/04/2018 CQUISTO DISERBANTE ORDINE PROT. N. 3125 VI.3.4 DEL 04/04/2018 114,64 114,64 04/04/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
FATTURA N. 000006-2018-HTL2018 DEL 01/07/2018 PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTO CORTONA IL 16 E 17/05/2018 329,64 329,64 30/03/2018
08/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZI RE SRL, (01208520518)
Aggiudicatari:
SERVIZI RE SRL, (01208520518)
fattura n. 8P00061100 del 08/03/2018 TEL. N° 087313345784 AULA MULTIMEDIALE SCERNI – BIM. 2/18 75,71 75,71 22/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
fattura n. 8P00060284 del 08/03/2018 TEL. N° 0873 919021 – PERIODO GENN/FEBBRAIO 2018 – BIM. 2/18 98,00 98,00 22/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
fattura n. 02/2018P del 28/02/2018 FORNITURA PANE FEBBRAIO 2018 258,03 258,03 22/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
Aggiudicatari:
PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
fattura n. 33/PA del 16/03/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA -MP5055SPMATR.C387P700115 8.700,00 1.997,42 11/10/2017
07/11/2022
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
fatture n. 1/PA del 31/01/2018 e n. 2/PA del 28/02/2018 FORNITURA PIZZE E FOCACCE GENNAIO/FEBBRAIO 2018 552,38 552,38 22/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
Aggiudicatari:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
fattura n. 1/03 del 28/02/2018 CORSO FORMAZIONE LAVORATORI SICUREZZA 6.000,00 1.600,00 24/07/2017
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
ACQUISTO MAGLIETTE E MANIFESTO PROG ERASMUS 444,00 444,00 07/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
ACQUISTO PRODOTTI PER IL LABORATORIO DI CHIMICA 1.049,07 889,97 07/02/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPIM SRL (01509320691)
Aggiudicatari:
MPIM SRL (01509320691)
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA VILLALFONSINA 365,00 365,00 05/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA SPAZIO ARCHIVIO 300,00 300,00 17/01/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ACQUISTO GASOLIO AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA 1.200,00 59,01 16/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691)
ACQUISTO CONCIME E DISERBANTE 2.519,14 2.519,14 31/01/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 204,72 186,89 08/02/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO BLOCCHI AUTOCALCANTI 128,50 128,50 21/02/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PROG ERASMUS + EDUCATION KINDERGARDNERS 300,00 278,61 17/02/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
RINNOVO ABBONAMENTO EDT 2018 INDEX EDUCATION ITALIA 292,00 292,00 19/02/2018
03/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA’ E LICENZA SOFTWARE 1.325,00 1.325,00 17/11/2017
03/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N)
Aggiudicatari:
METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOLOGNA E VERONA 8.000,00 5.880,00 10/01/2018
03/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE ALUNNI E UFFICIO ANNO 2018 248,00 100,00 13/02/2018
30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEADINAMICA SCARL (04000910754)
TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
Aggiudicatari:
IDEADINAMICA SCARL (04000910754)
ACQUISTO GASOLIO AUTOMEZZI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 2.000,00 589,21 16/01/2018
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691)
ACQUISTO TIMBRI MANIFESTI E TARGHE 210,00 210,00 09/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
ACQUISTO MAGLIETTE PROGETTO ERASMUS KINDERGARDNERS 500,00 500,00 09/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
ACQUISTO TONER STAMPANTI SCUOLA PRIMARIA 229,76 229,76 09/02/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
ACQUISTO MACCHINA PER RAFFRESCAMENTO 2.010,00 2.010,00 09/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
Aggiudicatari:
DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA 661,23 661,23 24/01/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
LAVORI DI RIPARAZIONE LAVATRICE ZANUSSI 181,00 181,00 23/01/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
Aggiudicatari:
FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
ACQUISTO SEDIA UFFICIO DSGA 361,92 361,92 08/01/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA PER DEMATERIALIZZAZIONE 1.240,00 1.240,00 12/01/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ACQUISTO FORBICI DA POTA PROG. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 271,34 271,34 29/01/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRIVERDE S.A.S. DI TROFINI LORENZO (01759570698)
Aggiudicatari:
AGRIVERDE S.A.S. DI TROFINI LORENZO (01759570698)
RISTRUTTURAZIONE SITO INTERNET 1.056,00 1.056,00 20/10/2016
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
PERNOTTAMENTO DOCENTI IN INGHILTERRA PROG. PLUS MANAGING 166,00 166,00 05/02/2018
05/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RASO VIAGENS E TURISMO SA GEOSTAR (00502485558)
Aggiudicatari:
RASO VIAGENS E TURISMO SA GEOSTAR (00502485558)
TELEFONIA ANNO 2018 2.000,00 98,00 18/01/2018
31/12/2018
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
FORNITURA GIORNALI QUOTIDIANI 200,00 68,40 06/09/2017
31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDICOLA OTTAVIANO FILOMENA (01404020693)
Aggiudicatari:
EDICOLA OTTAVIANO FILOMENA (01404020693)
ACQUISTO SISTEMA COMPLETO DI FIRMA DIGITALE 250,00 250,00 24/10/2017
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ACQUISTO BOMBOLA DI AZOTO ALIMENTARE 85,56 85,56 26/01/2018
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPINO ELIO (RPNLEI32D24G141E)
Aggiudicatari:
RAPINO ELIO (RPNLEI32D24G141E)
LICENZA E FORNITURA TELEFONI VOIP 300,00 300,00 09/05/2017
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Aggiudicatari:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI 401,78 401,78 11/12/2017
08/02/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
FATT. N. 5 DEL 26/03/2018 VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIERA DI LANCIANO PROT. N. 2408 VI.3.3 DEL 14/03/2018 863,64 863,64 14/03/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (93048760693)
DI CARLO BUS (02172630697)
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 02-2018 09/03/2018 15,00 15,00 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
FATT. N. 61/11 DEL 19/03/2018 NOLEGGIO STAMPANTE DIPLOMI PROT. N. 2358 VI.3.3 DEL 13/03/2018 150,00 150,00 13/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
fattura n. 144/2018PA del 08/03/2018 spazio/archivio conservazione sostitutiva per 10 anni CF:83001050695 300,00 300,00 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
fattura n. 0000005 del 28/02/2018 CARBURANTE PER AUTOMEZZI ISTITUTO FEBBRAIO 2018 375,67 375,67 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
fattura n. 0000006 del 28/02/2018 AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA MESE FEBBRAIO 2018 59,01 59,01 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
fattura n. 97 del 28/02/2018 FORNITURA SURGELATI FEBBRAIO 2018 112,85 112,85 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATT. N. 000001-2018-PA DEL 30/03/2018 ORDINE PRODOTTI ENOLOGICI PROT. N. 2379 VI.3.4 DEL 13/03/2018 701,68 701,68 13/03/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
fattura n. 02/2018PA del 28/02/2018FORNITURA LATTICINI MESE FEBBRAIO 2018 413,69 413,69 13/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
Aggiudicatari:
LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
CARTASI CORSO SEMPIONE N: 640536590/36 ID:AEU8Z91093560002117450 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI AD 2,46 2,46 09/03/2018
09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
FATT. N. 246/2018PA DEL 27/04/2018 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA UNIDOS PROT. N. 2088 DEL 07/03/2018 1.371,18 685,59 07/03/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
FATT. N. FATTPA 10_18 DEL 07/03/2018 MAGLIETTE E MANIFESTO PROG ERASMUS + SOCIAL INCLUSION ORDINE PROT. N. 2075 VI.3.3 DEL 07/03/2018 444,00 444,00 07/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
FATT. N. 54/11 DEL 09/03/2018 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA VILLALFONSINA ORDINE PROT. N° 2007 DEL 05/03/2018 365,00 365,00 05/03/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
FATT. N° 03/EL DEL 27/04/2018 ORDINE MASCHERA PER LA PROTEZIONE RESPIRATORIA PROT, N 2030 VI.3.3. DEL 05/03/2018 356,00 356,00 05/03/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
fattura n. 01/2018P del 31/01/2018 FORNITURA PANE GENNAIO 2018 289,14 289,14 03/03/2018
03/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
Aggiudicatari:
PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
fattura n. 000001/74VPA del 31/01/2018 -Viaggio d’istruzione a Bologna e Verona dal 31/01 al 01/02/2018 n° 49 alunni Agrario 5.880,00 5.880,00 03/03/2018
03/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
FATT. N. 03/2018P DEL 28/02/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PROT. N 1767 VI.3.3 DEL 28/02/2018 398,61 398,61 28/02/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEFANO ROSSANO (02205880699)
Aggiudicatari:
STEFANO ROSSANO (02205880699)
FATT. N. 74/PA18 DEL 03/05/2018 VIAGGIO A BAGNOLI E CASERTA PROT. N. 1674 VI.3.3 DEL 23/02/2018 836,36 836,36 23/02/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (93048760693)
DI CARLO BUS (02172630697)
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
FATTURE NN. 54/PA18 E 55/PA18 DEL 12/04/2018 VIAGGIO A S.STEFANO DI SESSANIO PROT. N. 1645 VI.3.3 DEL 22/02/2018 877,28 877,28 23/02/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (93048760693)
DI CARLO BUS (02172630697)
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
FATT. N. 71/PA18 DEL 27/04/2018 VIAGGIO A GRADARA E CATTOLICA PROT. N. 1584 VI.3.3 DEL 21/02/2018 1.272,73 1.272,73 21/02/2018
07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (93048760693)
DI CARLO BUS (02172630697)
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
FATT. N. FATTPA 7_18 DEL 27/02/2018 FORNITURA BLOCCHI AUTOCALCANTI ORD. PROT. N. 1616 VI.3.1 DEL 21/02/2018 128,50 128,50 21/02/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
fattura n. 0000001 del 31/01/2018 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018 213,54 213,54 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI ENERGY DI (01631250691)
fattura n. 01/2018PA del 31/01/2018 DERRATE ALIMENTARI 241,93 241,93 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
Aggiudicatari:
LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
CL. F95986 FATTURA N°900008 DEL 14/02/2018 RINNOVO ABBONAMENTO VVQ VIGNE VINO&QUALITA’ MARZO ’18 / GENNAIO ’19 – ORD. PROT. N. 1337-VI.3.3 DEL 13/02/2018 49,00 49,00 13/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
Aggiudicatari:
TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
CL N34236 FATTURA N° 900032 DEL 21/03/2018 ORD. PROT. N. 1335-VI.3.3 DEL 13/02/2018 RINNOVO ABBONAMENTO TERRA E VITA PERIODO MARZO 2018=FEBBRAIO 2019 99,00 99,00 13/02/2018
24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW BUSINESS MEDIA SRL (08449540965)
Aggiudicatari:
NEW BUSINESS MEDIA SRL (08449540965)
fatt. n. 3 del 14/03/2018 fornitura tubo e raccordi azienda agraria ORD. PROT. N° 1300 VI.3.4 DEL 12/02/2018 86,50 86,50 12/02/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG PNEUMOIL FORNITURE SRL (01963530694)
Aggiudicatari:
LG PNEUMOIL FORNITURE SRL (01963530694)
FATT. FATTPA 4_18 del 09/02/2018 TIMBRI MANIFESTI E TARGHE ORD. PROT. N. 1271 VI.3.3 210,00 210,00 12/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
FATT. N. FATTPA 5_18 DEL 15/02/2018 magliette Prog. ERASMUS KINDERGARDNER ORD.PROT. N. 1268 VI.3.3 DEL 09/02/2018 500,00 500,00 12/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRL (02543880690)
fattura n. 38/02 del 29/01/2018 – RIPARAZIONE LAVATRICE 181,00 181,00 10/02/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686)
Aggiudicatari:
F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI (01038470686)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 01-2018 08/02/2018 15,00 15,00 10/02/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
fattura n. 90/2018PA del 01/02/2018-Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud, spazio Conservazione, licenza Amministrazione trasparente, Albo-On line 1.240,00 1.240,00 10/02/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
fattura n. 19 del 31/01/2018 – SURGELATI 857,74 857,74 10/02/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
fattura n. 02/9 del 24/01/2018 MATERIALE DI PULIZIA 661,23 661,23 10/02/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA SRL (02565050693)
fattura n. 1/PA del 15/01/2018 – ACQUISTO SEDIA UFFICIO DSGA 361,92 361,92 10/02/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 14/03/2018 ORDINE N° 31/2018 DEL 09/02/2018 -ACQUISTO OLIO DI OLIVA PER CONVITTO 1.494,24 1.494,24 09/02/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AG.istituto Tecnico Agrario "C.Ridolfi" (00610540692)
Aggiudicatari:
AZIENDA AG.istituto Tecnico Agrario "C.Ridolfi" (00610540692)
FATTURA N° 47/11 DEL 16/02/2018 TONER SCUOLA PRIMARIA PROT. N 1249 VI.3.3. DEL 09/02/2018 229,76 229,76 09/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
FATTURA N° 0000005 DEL 15/02/2018 ACQUISTO MACCHINA RAFFRESCAMENTO PROT. N. 1260 VI.3.4 DEL 09/02/2018 2.010,00 2.010,00 09/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
Aggiudicatari:
DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
fattura n. 1/03 del 31/01/2018 bombole di azoto 85,56 85,56 08/02/2018
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOA GAS (RPNLEI32D24G141E)
Aggiudicatari:
COOA GAS (RPNLEI32D24G141E)
fattura n. 8P00012942 del 09/01/2018 TEL. N° 0873 919021 – PERIODO NOV/DIC 2017 – BIM. 1/18 98,00 98,00 08/02/2018
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA ROMA (00488410010)
CARTASI CORSO SEMPIONE N: 639126693/17 ID:AEU8Z91093560002117450 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI AD 0,38 0,38 08/02/2018
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
FATTURA N° V3-3520 DEL 12/02/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA ORD. PROT. N 1205 VI.3.3. DEL 08/02/2018 186,89 186,89 08/02/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 180440538 del 02/02/2018 CLIENTE 419408575 LINEA ADSL SCUOLA MEDIA CASALBORDINO PERIODO 02/01/2018=30/04/2018 24,46 24,46 08/02/2018
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
fattura n. 180210385 del 02/01/2018 CLIENTE 419408575 LINEA ADSL SCUOLA MEDIA CASALBORDINO PERIODO 01/02/2018=31/03/2018 49,00 49,00 08/02/2018
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
FATTURA N° 82 DEL 13/04/2018 FARMACI PER L’IFERMERIA PROT. N 1178 VI.3.3. DEL 07/02/2018 205,26 205,26 07/02/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA D'ADDARIO DR MAURIZIO (02438330694)
Aggiudicatari:
FARMACIA D'ADDARIO DR MAURIZIO (02438330694)
FATTURA N° 35/PA18 DEL 20/03/2018 VIAGGIO A TREGLIO PROT. N 1149 VI.3.3. DEL 06/02/2018 281,82 281,82 06/02/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (93048760693)
DI CARLO BUS (02172630697)
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
PERNOTTAMENTO N 2 DOCENTI PROGETTO N 2015-1-PT01-KA201-013059 ERASMUS PLUS -MANAGING FOR SCHOOL OF SUCESS 166,00 166,00 05/02/2018
05/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RASO VIAGENS E TURISMO SA GEOSTAR (00502485558)
Aggiudicatari:
RASO VIAGENS E TURISMO SA GEOSTAR (00502485558)
FATTURA N° 3/59 DEL 26/03/2018 ACQUISTO MATERIALE LAB CHIMICA ORD. PROT. N 1114 VI.3.1 . DEL 05/02/2018 1.049,07 159,10 05/02/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPIM SRL (01509320691)
Aggiudicatari:
MPIM SRL (01509320691)
FATTURA N° 3/46 DEL 28/02/2018 ACQUISTO MATERIALE LAB CHIMICA ORD. PROT. N 1114 VI.3.1 DEL 05/02/2018 1.049,07 889,97 05/02/2018
13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPIM SRL (01509320691)
Aggiudicatari:
MPIM SRL (01509320691)
FATTURA N° 000001/VPA DEL 26/02/20189 ACQUISTO BIGLIETTI AEREO PROGETTO ERASMUS MANAGING PROT. N 995 IV.5.2. DEL 02/02/2018 195,00 195,00 02/02/2018
07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI SRL (02205490697)
REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI PER INFORTUNI PERIODO 14/09/2016 – 14/09/2017 823,00 823,00 02/02/2018
02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
Aggiudicatari:
AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
FATTURA N° 01/EL DEL 28/02/2018 ACQUISTO CONCIME ORD.PROT. N 922 VI.3.4. DEL 31/01/2018 2.519,14 2.519,14 31/01/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SAS DI GRAZIANI FRANCO E C. (02082810694)
FATTURA N° 41/PA18 DEL 29/03/2018 VIAGGIO AL MUSEO CHIETI PROT. N 894 VI.3.3. DEL 30/01/2018 318,18 318,18 30/01/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (93048760693)
DI CARLO BUS (02172630697)
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
FATTURA N° 128/PA18 DEL 18/05/2018 VIAGGIO AL TEATRO FENAROLI LANCIANO PROT. N 892 VI.3.3. DEL 30/01/2018 281,82 281,82 30/01/2018
24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABRUZZO TOURING (93048760693)
DI CARLO BUS (02172630697)
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI SPA (00119550697)
FATTURA N° 4 DEL 26/03/2018 VIAGGIO AL TEATRO FENAROLI LANCIANO PROT. N 1383 VI.3.3. DEL 14/02/2018 272,73 272,73 30/01/2018
20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS SRL (02535930693)
FATTURA N. 01/PA DEL 06/02/2018 FORBICI DA POTA – ORD. PROT. N° 847 VI.3.3 DEL 29/01/2018 271,34 271,34 29/01/2018
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRIVERDE SAS DI TROFINI LORENZO (01759570698)
Aggiudicatari:
AGRIVERDE SAS DI TROFINI LORENZO (01759570698)
PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA PER ISTITUTO AGRARIO 2.000,00 500,00 06/07/2017
31/08/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
C. & C. DI CIRONE IVAN E A. (01747510699)
Aggiudicatari:
C. & C. DI CIRONE IVAN E A. (01747510699)
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI ERASMUS 500,00 396,97 21/11/2017
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
PACCHETTO ORE PER ASSISTENZA INFORMATICA PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO 4.500,00 1.100,00 06/07/2017
31/08/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
C. & C. DI CIRONE IVAN E A. (01747510699)
Aggiudicatari:
C. & C. DI CIRONE IVAN E A. (01747510699)
FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO 6.000,00 3.200,00 24/07/2017
17/09/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
FORNITURA DI PIZZE FOCACCE E PANINI A.S.2017/18 2.000,00 469,42 27/06/2017
31/08/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
Aggiudicatari:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (02169760697)
FORNITURA LATTICINI A.S.2017/18 6.000,00 3.099,21 26/06/2017
31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ERCOLE ELENA LA PERLA DELL'ADRIATICO (DRCLNE55R64I520Z)
LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
Aggiudicatari:
D'ERCOLE ELENA LA PERLA DELL'ADRIATICO (DRCLNE55R64I520Z)
LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
FORNITURA SURGELATI A.S. 2017/18 5.000,00 3.797,51 26/06/2017
31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FORNITURA FRUTTA E VERDURA A.S.2017/18 8.000,00 5.130,45 26/06/2017
31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
FORNITURA CARNE A.S.2017/18 12.000,00 6.429,25 26/06/2017
31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
MARR SPA (01836980365)
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI A.S. 2017/18 20.000,00 17.298,32 26/06/2017
31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
MARR SPA (01836980365)
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
FORNITURA PANE A.S. 2017/2018 2.000,00 1.692,75 27/06/2017
31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
Aggiudicatari:
PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
RECUPERO BOLLI E SPESE AL 31/12/17 1,50 1,50 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
SMALTIMENTO RIFIUTI AZIENDA AGRARIA 8.904,00 8.904,00 30/05/2017
29/05/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ECOLOGICA VALTRIGNO SRL (01848110696)
Aggiudicatari:
ECOLOGICA VALTRIGNO SRL (01848110696)
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AZIENDA AGRARIA 400,00 200,00 01/01/2017
31/12/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
BLUE STAR SOCIETA' COOPERATIVA (02298870698)
Aggiudicatari:
BLUE STAR SOCIETA' COOPERATIVA (02298870698)
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA AZIENDA AGRARIA 1.152,00 432,00 01/01/2017
31/12/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
AQUILA SRL (02058080694)
Aggiudicatari:
AQUILA SRL (02058080694)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON ASSISTENZA 10.000,00 2.242,80 12/04/2017
11/04/2020
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
F.LLI SISOFO SRL (01994380698)
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (01209910692)
SPESE SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2017 2.000,00 1.458,53 07/02/2017
02/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
QUOTA PER ISCRIZIONE ALUNNI ESAME GESE TRINITY. CENTRO ESAMI N. 47766 4.851,90 4.851,90 12/01/2018
12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (06807677393)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (06807677393)
FATT. N. 8718058852 DEL 22/02/2018 CONTO CONTRATTUALE N° 30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017 178,66 178,66 30/12/2017
02/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT RECUPERO SPESE PV 4515973/1 12-2017 09/01/2018 15,00 15,00 30/12/2017
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT E 453,00 OP 9 PV 4515973/1 12-17 2,26 2,26 30/12/2017
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
CARTASI N: 637698964/56 ID:AEU8Z91093560002117450 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA SI AD 30,71 30,71 30/12/2017
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
COMP.SPESE/ONERI 31/12/2017 250,00 250,00 30/12/2017
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
fattura n. 09/2017P del 31/12/2017 FORNITURA PANE DICEMBRE 2017 234,24 234,24 30/12/2017
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
Aggiudicatari:
PANIFICIO D'ERCOLE DI GENTILE D. E DI CROCE M. SNC (01337300691)
fattura n. 09/2017PA del 31/12/2017-DERRATE ALIMENTARI 209,09 209,09 30/12/2017
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
Aggiudicatari:
LA PERLA DELL'ADRIATICO SAS DI GIORDANO ADA & C. (02605320692)
SALDO fattura n. 05/P del 22/12/2017 FORNITURA QUOTIDIANI CONVITTO 68,40 68,40 29/12/2017
02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDICOLA OTTAVIANO FILOMENA (01404020693)
Aggiudicatari:
EDICOLA OTTAVIANO FILOMENA (01404020693)
Saldo fattura n. 543 del 30/12/2017 derrate alimentari- Surgelati 313,53 313,53 29/12/2017
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
fattura n. 378/02 del 02/10/2017 SERVIZIO DI VIGILANZA ELETTRONICA E PRONTO INTERVENTO PRESSO AZIENDA AGRARIA 144,00 144,00 29/12/2017
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA SRL (02058080694)
Aggiudicatari:
AQUILA SRL (02058080694)
FATTURA N. 8718032226 DEL 31/01/2018 CONTO CONTRATTUALE N° 30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2017 57,22 57,22 20/12/2017
02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
fattura n. 8717380804 del 13/12/2017 CONTO CONTRATTUALE N° 30059207-002 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2017 96,66 96,66 14/12/2017
02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
FATTURA N. 011/PA DEL 27/12/2017 TELEFONI VOIP AZIENDA AGRARIA PROT. N 3938 F/1 DEL 09/05/2017 300,00 300,00 13/12/2017
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Aggiudicatari:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
fattura n. 3/03 del 28/02/2018 aggiornamento annuale per RLS 70,00 70,00 12/12/2017
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
fatt. n 000013-2017-PA del 28/12/2017 prodotti enologici ord prot. n 11050 F/1 del 11-12-2017 401,78 401,78 11/12/2017
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
FATTURA N 8/2 del 20/02/2018 -GRUPPI DI CONTINUITA’E LICENZA SOFTWARE ORD. PROT. N° 10244 DEL 17/11/2017 1.325,00 1.325,00 17/11/2017
03/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N)
Aggiudicatari:
METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N)
FATTURA N° 1/E DEL 01/12/2017 – ORDINE ACQUISTO VINO PROT. N° 9189 F/1 DEL 26/10/2017 3.240,75 3.240,75 26/10/2017
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA MADONNA DEI MIRACOLI (00091300699)
Aggiudicatari:
CANTINA MADONNA DEI MIRACOLI (00091300699)
fattura n 46/2018PA del 25/01/2018- ordine sistema completo di firma pdf prot. n° 9024 c/14g UNIDOS 305,00 250,00 24/10/2017
08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ACQUISTO OROLOGIO PER LUCI ESTERNE 170,00 170,00 15/09/2016
21/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
Aggiudicatari:
DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (02276310691)
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AZIENDA AGRARIA ANNO 2016 2020 20.000,00 8.518,78 07/01/2016
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA SPA (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA SPA (06655971007)
FATTURA N. 77/2018PA DEL 01/02/2018 ORDINE PROT. N. 8092/C14g DEL 20/10/2016 RISTRUTTURAZIONE SITO INTERNET 1.056,00 1.056,00 20/10/2016
10/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
MANUTENZIONE ESTINTORI AUTOMEZZI 243,00 139,00 13/04/2016
13/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GI & GI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696)
Aggiudicatari:
GI & GI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696)
RINNOVO SERVIZIO DI CASSA 2016/2019 5.000,00 2.767,64 10/11/2015
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POLPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI 2.000,00 1.072,46 13/12/2014
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO' 2015 SPA (06398130960)
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2015/2016 16.500,00 10.036,40 10/09/2015
02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
Aggiudicatari:
AB INSURANCE BROKER DI ALFREDO BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
11205,00 2.205.490.697,00 0,00 01/01/1970
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
1600,00 2.580.290.696,00 0,00 01/01/1970
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 335 4.786.171.782,06 285.458,51
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