Consultazione gare anno 2019

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE "RIDOLFI - ZIMARINO" - SCERNI ISTITUTO TECNICO AGRARIO
Aggiornato al 15.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ACQUISTO DRONI - TELECAMERA - FOTOCAMERA INFRAROSSI 71.541,77 71.512,21 11/06/2018
02/07/2019
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
S.H.S. S.R.L. (01636300699)
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Aggiudicatari:
S.H.S. S.R.L. (01636300699)
SALDO FATTURE NN. 000053/PA2019 del 13/03/2019 e 000062/PA2019 DEL 18/03/2019 Noleggio autobus il 12/03/2019 e il 16/03/2019 - GARE DI DANZA E CALCIO 645,45 645,45 25/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.LLI S.P.A. (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI S.P.A. (00119550697)
fatt. n. del acquisto material di abbigliamento 557,13 557,13 15/11/2019
23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CASA DELLA DIVISA - ESPOSTO MARCO (SPSMRC61P08I608L)
Aggiudicatari:
LA CASA DELLA DIVISA - ESPOSTO MARCO (SPSMRC61P08I608L)
FATT. N. DEL ORDINE MATERIALE IDRAULICO E MECCANICO PROT.N. 12348 VI.3.4 DEL 25/10/2018 87,84 87,84 25/10/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO & C (01751770692)
Aggiudicatari:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO & C (01751770692)
FATT. N. DEL ORDINE ACQUISTO FITOFARMACI PROT. N. 7668 VI.3.3 DEL 31/07/2019 255,00 255,00 31/07/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
fattura n. 42 del 30/09/2019 - FORNITURA CORNETTI E FOCACCE MESE SETTEMBRE 2019 1.140,56 816,08 11/10/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (TTVGNN74B49L113R)
Aggiudicatari:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (TTVGNN74B49L113R)
FATT. N. DEL ORDINE ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PROT. N. 7433 VI.3.3 DEL 07/07/2019 611,48 611,48 17/07/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Aggiudicatari:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
fattura n. 5 del 30/12/2019 - FORNITURA QUOTIDIANI CONVITTO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 45,60 0,00 31/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANO FILOMENA (TTVFMN60C43I520E)
Aggiudicatari:
OTTAVIANO FILOMENA (TTVFMN60C43I520E)
fatt. n. del acqusito carta formato A4 prot. n. 13766 VI.3.3 del 26/11/2019 819,00 819,00 26/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI C. di E. V.e C. SAS (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI C. di E. V.e C. SAS (01601270695)
fattura n. 348 del 18/09/2019 fornitura di Targhe e altro materiale pubblicitario - Progetto cod.10.8.1.B2 -FSC-AB-2018-5 Agricoltura di precisione: Droni per lAgricoltura 5.0 565,91 565,91 03/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
FATT. N. DEL ORDINE ACQUISTO MINIBUS FIAT DUCATO PROT. N. 5682 VI.3.3 DEL 28/05/2019 4.713,11 4.713,11 28/05/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRONTOBUS SRL (02114590686)
Aggiudicatari:
PRONTOBUS SRL (02114590686)
fattura n. 774 del 06/11/2019 Controllo semestrale estintori automezzi 30,00 30,00 15/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GI & GI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696)
Aggiudicatari:
GI & GI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696)
fatt. n. del ordine acquisto ricambi per atomizzatore e tosaerba prot. n. 4692 VI.3.4 del 07/05/2019 281,49 281,49 07/05/2019
21/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO & C (01751770692)
Aggiudicatari:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO & C (01751770692)
FATT. N. DEL SOSTITUZIONE ALIMENTATORI VIDEOSORVEGLIANZA, SCHEDA TELEFONICA E CABLAGGIO PROT. N. 6651 VI.3.3.DEL 17/06/2019 620,00 620,00 18/06/2019
24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Aggiudicatari:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
FATT. N. DEL ACQUISTO OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA PROT. N° 4976 VI.3.3 DEL 14-05-2019 1.730,77 1.730,77 14/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLEIFICIO D'ERCOLE SNC di D'ERCOLE R. & F.LLI (01799120694)
Aggiudicatari:
OLEIFICIO D'ERCOLE SNC di D'ERCOLE R. & F.LLI (01799120694)
FATT. N. DEL ORDINE AZOTO PROT. N. 1486 DEL 12/02/2019 93,35 93,35 26/03/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
Aggiudicatari:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
FATT. N. DEL ORDINE CONCIME PROT. N. 6991 VI.3.4. DEL 28/06/2019 120,00 120,00 28/06/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUCCIONI 1888 SRL (02540410699)
Aggiudicatari:
PUCCIONI 1888 SRL (02540410699)
FATT. N. DEL VIAGGIO ALUNNI E DOCENTI A SOFIA (BULGARIA) PROT. N° 11187 IV.5.2 DEL 04/10/2019 E BIGLIETTI AUTOBUS 1.519,50 1.519,50 05/10/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
fattura n. 6/D2-PA del 12/03/2019 cartuccia toner originale 199,38 199,38 21/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOBOX SRL (06143800727)
Aggiudicatari:
INNOBOX SRL (06143800727)
FATT. N° DEL ORDINE REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE PROT. N° 6943 VI.3.3. DEL 26/06/2019 1.550,00 1.550,00 26/06/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AG GROUP S.A.S. DI DE LAURENTIIS MARIA LUISA & C (02181090693)
Aggiudicatari:
AG GROUP S.A.S. DI DE LAURENTIIS MARIA LUISA & C (02181090693)
fattura n. 3/74VP del 06/05/2019 viaggio d'istruzione in Trentino Alto Adige 06-10 maggio 2019 20.022,00 20.022,00 18/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
FATT. N° DEL ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA 76,92 76,92 22/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
FATT. N. DEL ORDINE RIPARAZIONI HARDWARE PROT. N. 14546 VI.3.3 DEL 13/12/2019 328,00 0,00 13/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
Aggiudicatari:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
fattura n. BP020621 del 31/08/2018 - SURGELATI 2.592,54 2.592,54 04/07/2018
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
fattura n. 40 del 30/09/2019 FORNITURA PANE SETTEMBRE 2019 1.046,76 827,16 07/10/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ERCOLE NICOLA (DRCNCL85M11A485B)
Aggiudicatari:
D'ERCOLE NICOLA (DRCNCL85M11A485B)
FATT. N. DEL ORDINE BUONI GASOLIO IN CONVENZIONE PROT. N° 10708 VI3.3 DEL 27/09/2019 1.955,47 1.955,47 27/09/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIANA PETROLI S.P.A. (00051570893)
Aggiudicatari:
ITALIANA PETROLI S.P.A. (00051570893)
FATT. N° DEL ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA PROT. N. 11400 VI.3.3 DEL 08/10/2019 890,55 890,55 09/10/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATT. N° DEL ORDINE PITTURA PER IL CONVITTO PROT. N° 4214 VI.3.3 DEL 19/04/2019 669,11 669,11 19/04/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARA S.R.L. (01753130697)
Aggiudicatari:
SARA S.R.L. (01753130697)
FATT. N. DEL ORDINE BOMBOLA DI AZOTO PROT. N. 12212 VI.3.4 DEL 22/10/2019 60,95 60,95 22/10/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
Aggiudicatari:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
fattura n. 293/2019 del 08/03/2019 Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud, spazio Conservazione, licenza Amministrazione trasparente, Albo-On line 1.240,00 1.240,00 16/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
FATT. N. DEL ORDINE MEDICINALI PER L'INFERMERIA PROT. N. 3283 VI.3.3 DEL 29/03/2019 270,00 270,00 29/03/2019
24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ADDARIO MAURIZIO (DDDMRZ79S04A485J)
Aggiudicatari:
D'ADDARIO MAURIZIO (DDDMRZ79S04A485J)
FATT. N. DEL ORDINE MATERIALE DI PULIZA CONVITTO PROT. N. 3426 VI.3.3 DEL 01/04/2019 787,45 787,45 01/04/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
ORDINE RINNOVO SERVIZI AXIOS 1.700,00 1.700,00 06/12/2018
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
fatt. n. del ORDINE fatturazione elettronica prot. n. 13866 VI.3.4 DEL 28/11/2019 25,00 0,00 28/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
fattura n. 07/2018P del 30/09/2018 FORNITURA PANE SETTEMBRE 2018 1.837,32 1.837,32 13/03/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ERCOLE NICOLA (DRCNCL85M11A485B)
Aggiudicatari:
D'ERCOLE NICOLA (DRCNCL85M11A485B)
FATT. N. DEL ORDINE SPOSTAMENTO LIM PROT. N. 10018 VI.3.3 DEL 18/09/2019 770,00 770,00 18/09/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
Aggiudicatari:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
fattura n. 16 del 19/03/2019 ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO E RETE DATI LAN GIGABIT CON FORNITURA MATERIALI PER LABORATORIO DRONI 2.530,82 2.530,82 22/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Aggiudicatari:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
fattura n. FATTPA 4_18 del 13/11/2018 manutenzione e assistenza tecnica del gruppo frigo 400,00 400,00 09/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.T. IMPIANTI SERVICE DI LINO TORTELLA (TRTLNI78M20E435D)
Aggiudicatari:
L.T. IMPIANTI SERVICE DI LINO TORTELLA (TRTLNI78M20E435D)
FORNITURA SEMENTI A AZIENDA AGRARIA 115,38 115,38 15/11/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI BIASE CONSIGLIO S.R.L. (01581970694)
Aggiudicatari:
DI BIASE CONSIGLIO S.R.L. (01581970694)
MIGRAZIONE SITO WEB 90,00 90,00 09/11/2018
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
fattura n. 29/74V del 31/03/2019 Pacchetto per Atene dal 02 al 09/03/2019 progetto erasmus -Destroying Prejudices- 2.135,00 2.135,00 22/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
fattura n. 02 del 06/03/2019 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER CONVITTO 543,85 543,85 14/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEFANO ROSSANO (STFRSN82A28A485D)
Aggiudicatari:
STEFANO ROSSANO (STFRSN82A28A485D)
FATT. N. DEL ORDINE MATERIALE DI LABORATORIO PROT. N. 13156 VI.3.3. DEL 13/11/2019 296,99 296,99 13/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPIM SRL (01128540687)
Aggiudicatari:
MPIM SRL (01128540687)
SALDO FATTURA N° 108/11 DEL 26/04/2017 -CANONE ANNUALE NOLEGGIO N° 6 FOTOCOPIATRICI USO DIDATTICO CON ASSISTENZA 2.674,46 2.674,46 07/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. BP025496 del 30/09/2019 FORNITURA SURGELATI 2.063,26 1.807,16 07/10/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
fattura n. 199 del 30/06/2019 FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI ISTITUTO 1.015,98 1.015,98 10/07/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691)
FATT. N. DEL ORDINE PRODOTTO ENOLOGICO PROT. N. 6790 VI.3.4 DEL 20/06/2019 154,40 154,40 21/06/2019
16/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OENO SRL (03311480986)
Aggiudicatari:
OENO SRL (03311480986)
fattura n. 07/2018 PA del 30/09/2018 FORNITURA LATTICINI 2.242,82 2.242,82 09/07/2018
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA PERLA DELL'ADRIATICO S.A.S. DI GIORDANO ADA & C (02605320692)
Aggiudicatari:
LA PERLA DELL'ADRIATICO S.A.S. DI GIORDANO ADA & C (02605320692)
FATT. N. DEL ORDINE BOTTIGLIE E DAME PROT. N. 2714 DEL 14/03/2018 646,65 646,65 14/03/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STILVETRO SRL (05402230485)
Aggiudicatari:
STILVETRO SRL (05402230485)
FATT. N. DEL ORDINE BOMBOLA DI AZOTO PROT. N° 9020 VI.3.4 DEL 07/09/2019 56,45 56,45 07/09/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
Aggiudicatari:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
FATT. N. DEL ORDINE RINNOVO SERVIZI AXIOS 2020 PROT. N. 13735 IV.3.3 DEL 26/11/2019 1.430,00 0,00 26/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESK ITALIA S.R.L. (11247391003)
Aggiudicatari:
DESK ITALIA S.R.L. (11247391003)
FATT. N° DEL ORDINE MANIFESTI,LOCANDINE,INVITI E BUSTE PROT. N° 11215 IV.5.4 DEL 05/10/2019 277,25 277,25 05/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
REVISIONE MINIBUS 227,44 227,44 21/12/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DEL VECCHIO SNC DI DEL VECCHIO N. E C. (02364020699)
Aggiudicatari:
OFFICINA DEL VECCHIO SNC DI DEL VECCHIO N. E C. (02364020699)
FATT. N. DEL ACQUISTO FITOFARMACI PROT. N. 8188 VI.3.4 DEL 26/08/2019 113,75 113,75 26/08/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
FATT. N° DEL ORDINE ABBO. INDEX ITALIA ANNO 2019 2020 PROT. N° 5498 VI.3.3 DEL 23/05/2019 434,00 434,00 23/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA SRL U.S. (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA SRL U.S. (07363920013)
fattura n. FATTPA 32_17 del 20/11/2017 QUOTA ANNUALE CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA -SCUOLE 1° CICLO 1.100,00 1.100,00 24/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
Aggiudicatari:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
FATT. N. DEL ATTIVAZIONE SERVIZIO CONTO ONLINE PROT. N. 11867 VI.3.3 DEL 16/10/2019 12,00 0,00 14/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
fatt. n. del viaggio osservatorio astronomico Teramo prot. n. 13072 VI.3.3. DEL 12/11/2019 550,00 550,00 12/11/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L. (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L. (02535930693)
FATT. N. DEL ACQUISTO PRODOTTI LAB. CANTINA AZ. AGRARIA PROT. N° 6948 V1.3.4 DEL 23/06/2019 618,90 618,90 26/06/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA (01022690364)
Aggiudicatari:
EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA (01022690364)
ORD. PROT. N. 5645-VI.3.3 DEL 27/05/2019 RINNOVO ABBONAMENTO SCUOLA E AMMINISTRAZIONE ANNO 2019 100,00 100,00 28/05/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEA DINAMICA SCARL (04000910754)
Aggiudicatari:
IDEA DINAMICA SCARL (04000910754)
CL N34236 FATTURA N° 900021 DEL 11/03/2019 RINNOVO ABBONAMENTO TERRA E VITA PERIODO MARZO 2019=FEBBRAIO 2020 99,00 99,00 16/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW BUSINESS MEDIA SRL (08449540965)
Aggiudicatari:
NEW BUSINESS MEDIA SRL (08449540965)
fattura n. 16 del 30/04/2019 derrate alimentari 129,76 129,76 11/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (TTVGNN74B49L113R)
Aggiudicatari:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (TTVGNN74B49L113R)
FATTURE N° 9/PA DAL 30/11/2018 - N° 10/PA DAL 20/12/2018 FORNITURA PIZZE E CORNETTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 1.904,37 1.904,37 09/07/2018
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (TTVGNN74B49L113R)
Aggiudicatari:
OTTAVIANO GIOVANNA - FORNO (TTVGNN74B49L113R)
FATT. N. DEL RINNOVO ABBONAMENTI VQ VITE VINO & QUALITA' PROT. N. 14175 VI.3.3 DEL 05-12-2019 49,00 0,00 05/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
Aggiudicatari:
TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
fattura n. 4/74VP del 13/05/2019 viaggio d'istruzione a Madrid dal 13 al 16/05/2019 10.116,00 10.116,00 18/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
fattura n. 27 del 03/05/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE PALAZZINA LABORATORI E COLLEGAMENTO DELLA RETE INTERNET 6.230,00 6.230,00 22/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Aggiudicatari:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
fattura n. H10-402 del 23/04/2019 TELEVISORE HISENSE PER CONVITTO 485,89 485,89 02/05/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LANCIANO ELETTRONICA SRL (03253710713)
Aggiudicatari:
LANCIANO ELETTRONICA SRL (03253710713)
fattura n. FPA2 2019 del 31/07/2019 LAVORI COLTURALI VIGNETO 2.724,00 2.724,00 07/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZI AGRICOLI DI SILVIA GILCA (GLCSZN92H64Z129G)
Aggiudicatari:
SERVIZI AGRICOLI DI SILVIA GILCA (GLCSZN92H64Z129G)
FATT. N° DEL ordine concime PROT. N° 4500 DEL 02/05/2019 1.150,13 1.150,13 02/05/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUCCIONI 1888 SRL (02540410699)
Aggiudicatari:
PUCCIONI 1888 SRL (02540410699)
FATT. N. DEL ORDINE LAVORI DI MANUTENZIONE STAMPANTI E PC UFFICIO AGRARIO PROT. N° 11608 VI.3.3 DEL 11/10/2019 A CARICO AMM. PROVINCIALE 800,00 800,00 11/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
FATT. N° DEL ORDINE LAVORI DI COLLEGAMENTO RETE ALLE PALAZZINE SCOLASTICHE PROT. N° 12605 VI.3.3 DEL 04/11/2019 2.500,00 2.500,00 04/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ICEEL SRL UNIPERSONALE (00691220636)
Aggiudicatari:
ICEEL SRL UNIPERSONALE (00691220636)
FATT. N° DEL ORDINE BOMBOLA DI AZOTO PROT. N° 5518 VI.3.4 DEL 23/05/2019 78,95 78,95 23/05/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
Aggiudicatari:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
fattura n. C8028/2019 del 16/10/2019 GASOLIO AGRICOLO 909,09 909,09 18/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUCCI CARBURANTI SRL (02481510697)
Aggiudicatari:
MUCCI CARBURANTI SRL (02481510697)
fattura n. 000000002694 del 22/11/2017- CHTA02000X POL.N.27792 ASS. ALUNNI E PERSONALE PER INFORTUNI - R.C A.S. 2017/2018 5.802,00 5.802,00 15/10/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC-AG. AIG EUR LIMITED (08037550962)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC-AG. AIG EUR LIMITED (08037550962)
fattura n. 8719094321 del 29/03/2019 CONTO CONTRATTUALE N°30059207-002 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2019 857,96 784,35 03/04/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
FATT. N° 20184E15605 DEL 16/05/208 ABBONAMENTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 109,00 109,00 09/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 0000021 del 23/10/2018 FORNITURA CARNE 5.356,50 5.356,50 04/07/2018
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
Aggiudicatari:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
SALDO FATT. NN. BP022793 - BP022794- BP022795 – NOTA CR.BP022866 DEL 28/09/2018 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 9.002,92 9.002,92 04/07/2018
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
QUOTA PER ISCRIZIONE ALUNNI ESAME TRINITY. CENTRO TRINITY N. 47766 PERIODO: MARZO 18=30 5.898,70 5.898,70 11/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (06807677393)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (06807677393)
Fatt. n. 3/137del 08/10/2019 LOTTO N. 2 ORD.RDO N.2282397 DEL 17/06/2019 - FORNITURA DI ATTREZZATURE "LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE AGRO-AMBIENTALE E ALIMENTARE" COD. PROG. 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-23 - QUINTO D'OBBLIGO 24.211,77 0,00 15/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPIM SRL (01128540687)
Aggiudicatari:
MPIM SRL (01128540687)
FATT. N. DEL ACQUISTO FITOFARMACI PROT. N. 13027 VI.3.4 DEL 12/11/2019 99,02 99,02 12/11/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
FATT. N. DEL VIAGGIO AEREO A ISTANBUL TURCHIA PROGETTO ERASMUS EDUCATION IN KINDERGARDNERS PROT. N° 4686 VI.3.3 DEL 07/05/2019 1.736,00 1.736,00 07/05/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
FATT. N. DEL ORDINE RIPARAZIONI NOTEBOOK E PC PROT. N. 2614 DEL 12/03/2018 392,00 392,00 12/03/2019
16/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
Aggiudicatari:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
FATT. N. DEL ACQUISTO PC MONITOR E STAMPANTE PROT. N. 6489 VI.3.3 DEL 13/06/2019 990,00 990,00 13/06/2019
13/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
Aggiudicatari:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
FATT. N DEL ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA SCERNI PROT. N° 7055 VI.3.3 DEL 01/07/2019 290,12 290,12 01/07/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATT. N. DEL ORDINE MATERIALE DI FERRAMENTA PROT. N. 7181 VI.3.4 DEL 04/07/2019 183,61 183,61 05/07/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEFANO ROSSANO (STFRSN82A28A485D)
Aggiudicatari:
STEFANO ROSSANO (STFRSN82A28A485D)
fattura n. 109 del 09/07/2019 CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE PER UTILIZZO ATTREZZATURE PROGETTO "AGRICOLTURA DI PRECISIONE: DRONI PER L'AGRICOLTURA 5.0" cod. 10.8.1.B2- FSC-AB-2018-5 843,61 843,61 22/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.H.S. S.R.L. (01636300699)
Aggiudicatari:
S.H.S. S.R.L. (01636300699)
FATT. N. DEL ORDINE BOMBOLA DI AZOTO PROT. N° 10920 IV.3.4 DEL 01/10/2019 62,30 62,30 15/10/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
Aggiudicatari:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
PAGAMENTO FT. N. 122/02 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI VIGILANZA ELETTRONICA E PRONTO INTERVENTO PRESSO AZIENDA AGRARIA 288,00 288,00 31/03/2017
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA SRL (02058080694)
Aggiudicatari:
AQUILA SRL (02058080694)
FATT. N° DEL MOLITURA OLIVE 2019 1.038,51 1.038,51 15/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAMIGLIA POMPONIO SAS (01375890694)
Aggiudicatari:
FAMIGLIA POMPONIO SAS (01375890694)
FATT. N. DEL ORDINE AZOTO E CO2 PROT. N. 3140 DEL 26/03/2019 121,90 121,90 26/03/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
Aggiudicatari:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
fattura n. 8P00012791 del 09/01/2019 TEL. N° 087313345784 AULA MULTIMEDIALE SCERNI - BIM. 1/19- PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 1.610,04 1.610,04 01/03/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM SPA (00488410010)
FATT. N° DEL ORDINE ACQUISTO FITOFARMACI, FERRO E DPI PROT. N° 4381 VI.3.4 998,40 998,40 29/04/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
ACQUISTO ATTREZZATURE 910,00 910,00 07/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCAGLINI Srl (02597320692)
Aggiudicatari:
CIANCAGLINI Srl (02597320692)
fattura n. 123 del 30/04/2019 FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI ISTITUTO 1.232,78 1.232,78 11/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691)
fatt. n. del ordine fitofarmaci prot. n. 5458 VI.3.4. DEL 22/05/2019 870,75 870,75 22/05/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
FATT. N. DEL ORDINE DAME IN PER PROT. N.7174 VI.3.4 DEL 04/07/2019 228,24 228,24 05/07/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STILVETRO SRL (05402230485)
Aggiudicatari:
STILVETRO SRL (05402230485)
POLIZZA RCA AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA (TRATTORE TARGA AG250D) PERIODO 06/08/2019- 06/08/2020 109,50 109,50 29/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB INSURANCE BROKER di Alfredo BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
Aggiudicatari:
AB INSURANCE BROKER di Alfredo BONTEMPO (BNTLRD60C04E372X)
fatt. n. del ordine bottiglie e dame prot. n. 12720 VI.3.4 DEL 05/11/2019 663,50 0,00 05/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STILVETRO SRL (05402230485)
Aggiudicatari:
STILVETRO SRL (05402230485)
FATT. N. DEL ORDINE MATERIALE DA FERRAMENTA PROT. N. 13801 VI.3.4 DEL 27/11/2019 200,87 0,00 27/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOMMASO DELLE VIGNE S.R.L. (01855390694)
Aggiudicatari:
TOMMASO DELLE VIGNE S.R.L. (01855390694)
COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT- RECUPERO SPESE PV 4515973/1 01-2016 08/02/2016 1.328,92 1.328,92 21/02/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
FATT. N° DEL ACQUISTO COMPUTER PORTATILE PROT. N° 11369 VI3.3. DEL 08/10/2019 299,00 299,00 08/10/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000)
Aggiudicatari:
GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000)
FATT. N° DEL ORDINE SERRATURE UFFICIO I.T.A. PROT. N.14730 VI.3.3 DEL 18/12/2019 502,00 0,00 18/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.D.S. CASA DELLA SERRATURA SRL (01917440685)
Aggiudicatari:
C.D.S. CASA DELLA SERRATURA SRL (01917440685)
fattura n. 732 PA del 28/06/2019 Rinnovo Firma Digitale Qualificata DSGA 30,00 30,00 05/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIMATICA S.P.A. (02098391200)
Aggiudicatari:
UNIMATICA S.P.A. (02098391200)
FATT. N. DEL ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICIO PROT. N° 12933 VI.3.3 DEL 08/11/2019 A CARICO PROVINCIA 406,40 406,40 08/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL OFFICE S.R.L. (12643700151)
Aggiudicatari:
ALL OFFICE S.R.L. (12643700151)
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI 50,82 50,82 29/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
FATT. N° DEL ACQUISTO MATERIALE PER L'INFERMERIA E CASSETTE PER PRONTO SOCCORSO CONVITTO PROT. N° 9588 VI.3.3.DEL 14/09/2019 512,08 512,08 14/09/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G)
Aggiudicatari:
DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G)
FATT. N. DEL ORDINE RIPARAZIOBE FRIGO ZANUSSI PROT. N. 3227 VI.3.3 DEL 28/03/2019 410,00 410,00 28/03/2019
02/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
Aggiudicatari:
FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
FATT. N. DEL LAVORI DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA SCERNI PROT. 10016 VI.3.3 DITTA 280,00 280,00 18/09/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
FATT. N° DEL ORDINE PRODOTTI ENOLOGICI PROT. N° 6921 VI.3.4 DEL 25-06-2019 910,29 910,29 25/06/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
fatt. n. del ordine immatricolazione autobus fiat ducato tg. prot. 6795 VI.3.3 del 20/06/2019 684,96 684,96 21/06/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA SURIANI WALTER (SRNWTR58B04E372Z)
Aggiudicatari:
AGENZIA SURIANI WALTER (SRNWTR58B04E372Z)
fattura n. BP026835 del 02/10/2019 frutta e verdura 2.526,88 2.056,40 07/10/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
FATT. N. DEL ORDINE ACQUISTO REGISTRI PROT. N.8264 VI.3.3 DEL 27/08/2019 150,00 150,00 27/08/2019
24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
CORSO BASICO PILOTAGGIO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE - CONTR. PROT. N. 14475 VI.3.3 DEL 12/12/2019 1.550,00 0,00 13/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OBEN S.R.L. (02423900907)
Aggiudicatari:
OBEN S.R.L. (02423900907)
fattura n. FPA3 2019 del 11/09/2019 ETTARI 3 VENDEMMIA UVE PRECOCE 2.900,00 2.900,00 19/09/2019
24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZI AGRICOLI DI SILVIA GILCA (GLCSZN92H64Z129G)
Aggiudicatari:
SERVIZI AGRICOLI DI SILVIA GILCA (GLCSZN92H64Z129G)
fattura n. 0011/2019 del 07/03/2019 MATERIALE IDRAULICO CONVITTO 1.336,07 1.336,07 21/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILIZIA BERARDUCCI SNC DI BERARDUCCI GIUSEPPE (01444400699)
Aggiudicatari:
EDILIZIA BERARDUCCI SNC DI BERARDUCCI GIUSEPPE (01444400699)
FATTURE NN. 03/P - 04/P - NOTA CREDITO N. 01/P DEL 18/12/2018 - FORNITURA QUOTIDIANI CONVITTO A.S. 2018/2019 154,80 154,80 27/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTTAVIANO FILOMENA (TTVFMN60C43I520E)
Aggiudicatari:
OTTAVIANO FILOMENA (TTVFMN60C43I520E)
SERVIZIO FATTURAZIONE P.A. 25,00 25,00 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
POLIZZA RCA AUTOMEZZI ISTITUTO (AJ877RK – FV864ZR) E POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE- ANNO 2020 1.864,00 1.864,00 12/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEXT INSURANCE BROKER SRL (02581050693)
Aggiudicatari:
NEXT INSURANCE BROKER SRL (02581050693)
fattura n. FA/2018/1068 del 30/10/2018 - VISITE MEDICHE 343,00 343,00 27/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASL N. 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI (02307130696)
Aggiudicatari:
ASL N. 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI (02307130696)
SPESE DI SPEDIZIONI POSTALI 521,51 521,51 01/03/2018
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord inc. cont. cred. (97103880585)
fattura n. 300/2019 del 08/03/2019 - 1 GB di spazio/archivio conservazione sostitutiva per 10 300,00 300,00 16/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
fattura n. 33 del 09/04/2019 SCERNI - LANCIANO 05/04/2019 VIAGGIO FIERA DI LANCIANO 300,00 300,00 07/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI BUS S.R.L. (02535930693)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI BUS S.R.L. (02535930693)
FATT. N. DEL ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI PROT. N. 11894 VI.3.4 DEL 16/10/2019 614,84 614,84 16/10/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Viaggio d'istruzione classi 3 suole Medie di Scerni e Pollutri 4.749,00 4.749,00 08/02/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Aggiudicatari:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
FATT. N° DEL ORDINE ACQUISTO BROCHURE, LOCANDINE E VOLANTINI PROT. N. 14653 VI.3.3 DEL 17/12/2019 549,00 549,00 17/12/2019
23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
Aggiudicatari:
IDEASTAMPA SRLS (02543880690)
FATT. N DEL ORDINE MATERIALE DI FERRAMENTA PROT. N. 9372 VI3.3. DEL 12/09/2019 380,74 380,74 12/09/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEFANO ROSSANO (STFRSN82A28A485D)
Aggiudicatari:
STEFANO ROSSANO (STFRSN82A28A485D)
FATT. N. DEL ORDINE ROTTAMAZIONE MINIBUS TG CH 270627 PROT. N. 11861 VI.3.3 DEL 16/10/2019 250,00 250,00 16/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL BORRELLO MARIA DOMENICA (DLBMDM54M62Z114A)
Aggiudicatari:
DEL BORRELLO MARIA DOMENICA (DLBMDM54M62Z114A)
FATT. N° DEL ORDINE BOMBOLA DI AZOTO PROT. N° 12993 VI.3.4 DEL 11/11/2019 68,05 68,05 11/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
Aggiudicatari:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
fattura n. 31/74V del 31/03/2019 Pacchetto tutto compreso viaggio in Macedonia dal 24/03 al 01/04/2019 nell'ambito del progetto erasmus -Social Inclusion- 2.083,00 2.083,00 22/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
fatt. n° del viaggio in Turchia prog erasmus “WE EAT HEALTHILY WE LIVE HAPPILY” prot. n° 13008 IV.5.2 DEL 11/11/2019 1.203,00 1.203,00 11/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
FATT. N. DEL ORDINE RIPARAZIONE MOTOZAPPA PROT. N. 13822 VI.3.4 DEL 27/11/2019 122,95 122,95 27/11/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDOZZI EMANUELA (LMBMNL80R60Z110Q)
Aggiudicatari:
LOMBARDOZZI EMANUELA (LMBMNL80R60Z110Q)
FATT. N. DEL ORDINE DECORAZIONE PER MINUBUS PROT. N. 8498 VI.3.3 DEL 29/08/2019 276,00 276,00 30/08/2019
24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (NGNMRA63H42B963P)
Aggiudicatari:
PUBLIGRAFICA DI INGENITO MARIA (NGNMRA63H42B963P)
FATT. N. DEL RIPARAZIONE IDROPULITRICE PROT. N. 12286 VI.3.4 DEL 24/10/2019 280,00 280,00 24/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
FORNITURA SCAFFALI METALLICI 449,09 449,09 26/11/2018
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
FATT. N. DEL ORDINE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PROT. N. 7343 VI.3.4 DEL 12/07/2019 25,00 25,00 12/07/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
FATT. N. DEL ORDINE PRODOTTI ENOLOFICI PROT. N. 2626 DEL 12/03/2018 303,80 303,80 12/03/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
FATT. N. DEL ORDINE SOSTITUZIONE FILTRO E RIPARAZIONI FRIGO PROT. N. 9808 DEL 06/09/2019 362,00 362,00 16/09/2019
24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
Aggiudicatari:
FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
RINOVO CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 685,59 685,59 07/03/2018
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
FATT. N. DEL ACQUISTO REGISTRATORE TELEMATICO PROT. N. 7333 VI.3.4 DEL 12/07/2019 640,00 640,00 12/07/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESET SRL (01814270698)
Aggiudicatari:
RESET SRL (01814270698)
fatt. n. del ordine materiale di ferramenta prot. n. 12744 VI.3.3 DEL 05/11/2019 389,52 389,52 05/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEFANO ROSSANO (STFRSN82A28A485D)
Aggiudicatari:
STEFANO ROSSANO (STFRSN82A28A485D)
Fatt. n. 3/140 del 16/10/2019 LOTTO N. 1 ORD.RDO N.2282397 DEL 17/06/2019 - FORNITURA DI ATTREZZATURE "LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE AGRO-AMBIENTALE E ALIMENTARE" COD. PROG. 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-23 - QUINTO D'OBBLIGO 26.267,00 0,00 15/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPIM SRL (01128540687)
Aggiudicatari:
MPIM SRL (01128540687)
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN SPAGNA ALUNNI AGRARIO PERIODO 31/03=13/04/2019 DETERMINA PROT. N. 1301 IV.5.1 DEL 06/02/2019 6.912,00 6.912,00 11/03/2019
26/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMERA DI COMMERCIO E IND. ITAL. PER LA SPAGNA (07888290587)
Aggiudicatari:
CAMERA DI COMMERCIO E IND. ITAL. PER LA SPAGNA (07888290587)
FATT. N. V1-782 DEL 28/06/2019 ACQUISTO CONCIME 1.191,53 1.191,53 08/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUCCIONI 1888 SRL (02540410699)
Aggiudicatari:
PUCCIONI 1888 SRL (02540410699)
FATT. N. DEL COMPENSO DPO ANNO 2018/2019 PROT. N° 5280 VI.3.3 DEL 17/05/2019 500,00 500,00 20/05/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP S.R.L. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP S.R.L. (05887401213)
FATT. N. DEL ORDINE RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 PROT. N. 13813 VI.3.3 DEL 27/11/2019 140,00 140,00 27/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
FATT. N DEL ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI PROT. N. 5802 VI.3.4 DEL 29/05/2019 217,00 217,00 29/05/2019
12/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENO' SRL BIOSOLUZIONI ENOLOGICHE (02049300441)
Aggiudicatari:
ENO' SRL BIOSOLUZIONI ENOLOGICHE (02049300441)
fatt. n. del ordine acquisto fitofarmaci prot. n. 4940 VI.3.4 del 13/05/2019 521,56 521,56 13/05/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
fattura n. 33/PA del 16/03/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA -MP5055SPMATR.C387P700115 1.740,00 1.740,00 21/03/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI SISOFO S.R.L. (01994380689)
Aggiudicatari:
F.LLI SISOFO S.R.L. (01994380689)
FATT. N. DEL ORDINE MATTONELLE, PROFILI E COLLA PROT. N. 3291 VI.3.3 DEL 29/03/2019 998,11 998,11 29/03/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO E SRL (14104801007)
Aggiudicatari:
GRUPPO E SRL (14104801007)
FATT. N° del ordine disinfestazione convitto prot. n. 4219 VI.3.3 del 19/04/2019 100,00 100,00 19/04/2019
13/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLUE STAR SRL (02635110691)
Aggiudicatari:
BLUE STAR SRL (02635110691)
fatt. n. del ordine acquisto fitofarmaco concime e tute prot. n. 4716 VI.3.4 del 07/05/2019 370,36 370,36 07/05/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
fattura n. 30/74V del 31/03/2019 Pacchetto tutto compreso viaggio in Lituania dal 10 al 15/03/2019- progetto erasmus -Education in Kindergardners- 1.091,00 1.091,00 22/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
FATT. N° DEL ORDINE ACQUISTO antivirus PROT. N° 4453 VI.3. 150,00 150,00 02/05/2019
18/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
Aggiudicatari:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
fattura n. BP024245 del 05/10/2018 FRUTTA E VERDURA 4.288,03 4.288,03 04/07/2018
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
fattura n. 20 del 05/03/2019 MANODOPERA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO CONVITTO 910,00 910,00 14/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (DLMTTI73A14B865R)
Aggiudicatari:
DEL MONTE TITO - IMPIANTI ELETTRICI (DLMTTI73A14B865R)
fattura n. 87/01 del 20/03/2019 - MATERIALE DI PULIZIA CONVITTO 870,80 870,80 21/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
CONTRATTO PROT. N. 13136 IV.5.3 DEL 13/11/2019 RDO 2367127 PER FORNITURA ATTREZZARURE PON Ambient Digitali 2 "Aula aumentata dalla tecnologia” Cod. Id. 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-128 18.639,00 0,00 15/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
ZZZ.4700570976.20160510.ZZZ CLIENTE 737081215 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2016 2.102,34 2.102,34 07/01/2016
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA SPA (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA SPA (06655971007)
Ordine n.23500 corso di formazione animatore prot. n° 2890 VI.3.3 del 19/03/2019 150,00 150,00 19/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. FAPA001965 del 04/09/2019 FORNITURA CARTA FORMATO A4 PER UFFICIO SEGRETERIA SCERNI - A CARICO AMM. PROVINCIALE 798,60 798,60 07/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI C. di E. V.e C. SAS (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI C. di E. V.e C. SAS (01601270695)
FATT. N. DEL ORDINE RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PROT. N° 11746 VI.3.3. DEL 14-10-2019 1.500,00 1.500,00 14/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
FATT. N. DEL ORDINE ACQUISTO VINO PROT. N° 7004 DEL 28/06/2019 530,00 530,00 28/06/2019
13/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA MADONNA DEI MIRACOLI (00091300699)
Aggiudicatari:
CANTINA MADONNA DEI MIRACOLI (00091300699)
SOOSTITUZIONE BEVERINO 90,00 90,00 28/12/2018
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
Aggiudicatari:
FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
fattura n. 19/02 del 31/07/2019 - FITOFARMACI E TUTE PER TRATTAMENTI 544,59 544,59 12/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
VIAGGIO A SOFIA ERASMUS EDUCATIONAL 1.214,00 1.214,00 10/10/2018
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
FATTURE NN° BP025493 - BP025494 - BP025495 DEL 30/09/2019 DERRATE ALIMENTARI 7.954,57 6.833,77 07/10/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (01836980365)
TANA SRL (02565050693)
Aggiudicatari:
MARR SPA (01836980365)
DERATTIZZAZIONE LOCALI 100,00 100,00 28/12/2018
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLUE STAR SOCIETA'COOPERATIVA (02298870698)
Aggiudicatari:
BLUE STAR SOCIETA'COOPERATIVA (02298870698)
FATT. N. DEL LAVORI ADEGUAMENTO ELETTRICO LABORATORIO INFORMATICA PROT. N. 8400 VI.3.3 DEL 28/08/2019 5.434,00 5.434,00 28/08/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Aggiudicatari:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
fattura n. FATTPA 31_17 del 20/11/2017 - QUOTA ANNUALE CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA ITA 500,00 500,00 24/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
Aggiudicatari:
IVAN CIRONE (CRNVNI77B22E372P)
ORDINE RINNOVO SERVIZIO 93,50 93,50 05/12/2018
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
fattura n. 165 del 30/09/2019 FORNITURA LATTICINI MESE SETTEMBRE 2019 1.282,16 1.024,52 05/11/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA PERLA DELL'ADRIATICO S.A.S. DI GIORDANO ADA & C (02605320692)
Aggiudicatari:
LA PERLA DELL'ADRIATICO S.A.S. DI GIORDANO ADA & C (02605320692)
PREMIO ASS.VO 2019 SOCIO N. 1824 PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE (UVA) PER L' AZIENDA AGRARIA SCERNI 2.114,18 2.114,18 06/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONDIFESA ABRUZZO CONSORZIO DIFESA PRO. AGRICOLE (80001850686)
Aggiudicatari:
CONDIFESA ABRUZZO CONSORZIO DIFESA PRO. AGRICOLE (80001850686)
FATT. N. DEL ORDINE VIAGGIO DOCENTI A COPENAGHEN PROGETTO ERASMUS “MAKE WATER GREAT AGAIN” PROT. N. 13035 IV.5.2 DEL 12/11/2019 2.280,00 2.280,00 12/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
FATT. N. DEL ORDINE VESTIARIO AZIENDA AGRARIA 511,89 511,89 15/11/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CASA DELLA DIVISA - ESPOSTO MARCO (SPSMRC61P08I608L)
Aggiudicatari:
LA CASA DELLA DIVISA - ESPOSTO MARCO (SPSMRC61P08I608L)
FATT. N° DEL ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS E HOTREL A PRAGA PROG. ERASMUS "USE OF ENERGY EFFECTIVELY - GREEN ENERGY" 726,00 726,00 05/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
LINEA ADSL SCUOLA MEDIA CASALBORDINO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2014 343,00 343,00 01/03/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO (02508100928)
Aggiudicatari:
FATT. N. DEL ACQUISTO CUSCINI PROT. N 5837 VI.3.3 DEL 30/05/2019 983,61 983,61 30/05/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TALIA LUIGI SRL (02373030697)
Aggiudicatari:
TALIA LUIGI SRL (02373030697)
FATT. N. DEL IMPIANTO SISTEMA ANTINTRUSIONE LAB. INFORMATICA PROT. Nà 13444 VI.3.3 DEL 19/11/2019 2.506,03 2.506,03 15/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Aggiudicatari:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
fattura n. 294/2019 del 08/03/2019 Rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log 200,00 200,00 16/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
FATT. N. DEL ORDINE MATERIALE DI FERRAMENTA PROT. N: 12850 VI.3.4 DEL 07/11/2019 132,13 132,13 07/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEFANO ROSSANO (STFRSN82A28A485D)
Aggiudicatari:
STEFANO ROSSANO (STFRSN82A28A485D)
SALDO FATTURA N° 351/A10 DEL 08/04/2019 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO 542,85 542,85 16/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMABITUMI SRL (02454150596)
Aggiudicatari:
ROMABITUMI SRL (02454150596)
FATT. N. DEL ORDINE ACQUISTO PRODOTTI ENOLOGICI PROT. N. 12889 VI.3.4 DEL 07/11/2019 161,50 161,50 07/11/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
FATT. N. DEL ORDINE MATERIALE DI FERRAMENTA PROT. N. 6174 VI.3.3 DEL 05/06/2019 263,85 263,85 05/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEFANO ROSSANO (STFRSN82A28A485D)
Aggiudicatari:
STEFANO ROSSANO (STFRSN82A28A485D)
PRODOTTI PER LA CANTINA 231,84 231,84 27/11/2018
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STILVETRO SRL (05402230485)
Aggiudicatari:
STILVETRO SRL (05402230485)
VIAGGIO IN TURCHIA 1.277,00 1.277,00 23/11/2018
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
FATT. N. DEL ORDINE ANTENNE TV PROT. N° 5852 VI.3.3. DEL 30/05/2019 456,00 456,00 30/05/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROCASA S.A.S. di TASCIONE P.& C. (TSCPLA97D25A485G)
Aggiudicatari:
ELETTROCASA S.A.S. di TASCIONE P.& C. (TSCPLA97D25A485G)
Fatt. n. del ordine bombola di azoto prot. n. 8398 VI.3.4 del 28/08/2019 93,80 93,80 28/08/2019
19/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
Aggiudicatari:
CENTRO OSSIGENO ABRUZZESE SNC DI RAPINO ELIO & C. (02615000698)
FATT. N. DEL ORDINE VIAGGIO A PRAGA PROG. ERASMUS GREEN ENERGY PROT. N. 12048 IV.5.2 DEL 19/10/2019 660,00 660,00 19/10/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Aggiudicatari:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
FATT. N DEL ORDINE MANUTENZIONE AUTOBUS PROT. N. 4031 DEL 15/04/2019 326,00 326,00 15/04/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DEL VECCHIO SNC DI DEL VECCHIO N. E C. (02364020699)
Aggiudicatari:
OFFICINA DEL VECCHIO SNC DI DEL VECCHIO N. E C. (02364020699)
ACQUISTO OLIO DI OLIVA 1.165,39 1.165,39 28/12/2018
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AG.istituto Tecnico Agrario "C.Ridolfi" (83001050695)
Aggiudicatari:
AZIENDA AG.istituto Tecnico Agrario "C.Ridolfi" (83001050695)
FATT. N. DEL ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA PROT. N. 14308 VI.3.3 DEL 09/12/2019 A CARICO PROVINCIA 633,40 633,40 09/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI C. di E. V.e C. SAS (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI C. di E. V.e C. SAS (01601270695)
FATT. N. DEL ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA PROT. N. 3176 VI.3.3 DEL 27/03/2019 200,67 200,67 27/03/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM.VE 2019/2020 PROT. 10783 VI.3.3 DEL 28/09/2019 170,00 170,00 28/09/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
FATT. N. DEL ORDINE PRODOTTI DI PULIZIA ITA PROT. N. 10105 VI.3.3. DEL 19/09/19 A CARICO AMM.PROVINCIALE 1.742,94 1.742,94 19/09/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
POLIZZA RCA AUTOMEZZI AZIENDA AGRARIA (CH212072 – CP562HC – AS010P) E POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE - ANNO 2020 958,00 958,00 12/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEXT INSURANCE BROKER SRL (02581050693)
Aggiudicatari:
NEXT INSURANCE BROKER SRL (02581050693)
SALDO FATTURA N° 433 DEL 18/04/2016-CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI AUTOMEZZI 30,00 30,00 02/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GI & GI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696)
Aggiudicatari:
GI & GI SERVIZI E SOLUZIONI SRL (02312400696)
FORNITURA CARBURANTE 337,79 337,79 29/12/2018
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI SNC DI GIACOMUCCI GIOVANNI & C. (01631250691)
fattura n. 2 del 05/03/2019 VALENCIA - VIAGGI PRAGRAMMA STUDIO ALL'ESTERO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2.184,00 2.184,00 09/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI TOUR DI EMILIANA GIACOMUCCI (GCMMLN85S44A485N)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI TOUR DI EMILIANA GIACOMUCCI (GCMMLN85S44A485N)
Fattura n. 3/152 del 31/10/2019 LOTTO N. 3 ORD.RDO N.2282397 DEL 17/06/2019 - FORNITURA DI ATTREZZATURE "LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE AGRO-AMBIENTALE E ALIMENTARE" COD. PROG. 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-23 - QUINTO D'OBBLIGO 25.735,95 0,00 15/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPIM SRL (01128540687)
Aggiudicatari:
MPIM SRL (01128540687)
fattura n. 2192 / A del 01/04/2019 - AXIOS MODULO AVCP 80,00 80,00 02/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
fatt. n. del acquisto tessere di marmo prot. n. 3789 VI.3.3 del 09/04/2019 164,00 164,00 09/04/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MUSA MOSAICI SNC DI ROSSI E VOLPE (09519611009)
Aggiudicatari:
LA MUSA MOSAICI SNC DI ROSSI E VOLPE (09519611009)
fattura n. FPA 28/19 del 30/09/2019 - FORNITURA CARNE AL CONVITTO MESE SETTEMBRE 2019 3.776,06 2.939,32 11/10/2019
31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
MARR SPA (01836980365)
Aggiudicatari:
CENTRO CARNI MARCUCCI SNC (01346640699)
ARREDI SCOLASTICI 4.044,72 4.044,72 29/12/2018
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
FATT. N. DEL ORDINE RIPARAZIONE FRIGO E CONGELATORE PROT. N. 13861 VI.3.3 DEL 28/11/2019 586,24 586,24 28/11/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
Aggiudicatari:
FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
FATT. N° DEL VIAGGIO ALUNNI E DOCENTI A VILNIUS IN LITUANIA PROT. N° 4488 DEL 02/05/2019 2.135,00 2.135,00 02/05/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACOMUCCI TOUR DI EMILIANA GIACOMUCCI (GCMMLN85S44A485N)
Aggiudicatari:
GIACOMUCCI TOUR DI EMILIANA GIACOMUCCI (GCMMLN85S44A485N)
fattura n. 18/PA del 30/09/2019 FORNITURA ARREDI PER SPOGLIATOI ALUNNI AGRARIO 6.978,49 6.978,49 18/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
Aggiudicatari:
AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)
FATT. N. DEL RINNOVO SERVIZIO DOMINIO WEB PROT. N° 11491 VI.3.3 DEL 09/10/2019 90,00 90,00 10/10/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
fattura n. 000277/PA18 del 21/11/2018 CASALBORDINO LANCIANO 19/11/2018 TEATRO CIAKCITY 10.136,36 10.136,36 25/03/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO DI FONZO & F.LLI S.P.A. (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO & F.LLI S.P.A. (00119550697)
FATT. N. DEL ORDINE REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOBUS PROT. N. 12191 VI.3.3 DEL 22/10/2019 804,26 804,26 22/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DEL VECCHIO SNC DI DEL VECCHIO N. E C. (02364020699)
Aggiudicatari:
OFFICINA DEL VECCHIO SNC DI DEL VECCHIO N. E C. (02364020699)
FATT. N. DEL ORDINE PRODOTTI ENOLOGICI PROT. N. 12652 VI.3.4 DEL 04/11/2019 165,00 165,00 04/11/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
Aggiudicatari:
ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L. (02043750443)
fatt. n. del ordine spostaemento armadietti in ferro prot. n. 13522 VI3.3 DEL 20/11/2019 550,00 550,00 15/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALIERI TRASPORTI SAS (08907710019)
Aggiudicatari:
GALIERI TRASPORTI SAS (08907710019)
FATT. N. DEL MANUTENZIONE NEBULIZZATORE E TOSAERBA PROT. N. 7220 VI.3.4 DEL 05/07/2019 556,03 556,03 09/07/2019
21/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO & C (01751770692)
Aggiudicatari:
RANALLI COSTRUZIONI S.N.C. DI RANALLI MAURIZIO & C (01751770692)
FATT. N° DEL ACQUISTO PRODOTTI CASSETTE PER PRONTO SOCCORSO I.T.A. PROT. N° 9584 VI.3.3.DEL 14/09/2019 A CARICO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 607,98 607,98 14/09/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G)
Aggiudicatari:
DE SANCTIS ANGELO (DSNNGL65L25F646G)
FATT. N. DEL ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PROT. N. 13163 VI.3.3 DEL 13/11/2019 703,16 703,16 14/11/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUCCIARONE G. E FIGLI SNC (01600290694)
Aggiudicatari:
NUCCIARONE G. E FIGLI SNC (01600290694)
FATT. N. DEL ORDINE RINNOVO ANTIVIRUS G-DATA 2019 PROT. N. 4776 VI.3.3 DEL 08/05/2019 210,00 210,00 08/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
fattura n. 003/10 del 15/06/2018 SERVIZIO NOLEGGIO HOTSPOT E FIREWALL - RATA GIUGNO 2018 3.500,00 3.500,00 21/03/2019
24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
Aggiudicatari:
S.D.S. DI DI GIACOMO ANDREA (DGCNDR86M28E435S)
fatt. n. del ordine fitofarmaci prot. n. 5846 VI.3.4 DEL 30/05/2019 285,00 285,00 30/05/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
Aggiudicatari:
AGRARIA ABRUZZO SRL (02622830699)
REVISIONE AUTOMEZZO 136,88 136,88 13/12/2018
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA DEL VECCHIO SNC DI DEL VECCHIO N. E C. (02364020699)
Aggiudicatari:
OFFICINA DEL VECCHIO SNC DI DEL VECCHIO N. E C. (02364020699)
fatt. n. del posa in opera di mattonelle e battiscopa contratto prot. n. 6746 VI.3.3 del 19/06/2019 1.600,00 1.600,00 19/06/2019
07/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORE LUCIANO (FTTLCN64B25F785W)
Aggiudicatari:
FATTORE LUCIANO (FTTLCN64B25F785W)
CL. F95986 FATTURA N° 900014 DEL 12/03/2019 RINNOVO ABBONAMENTO VVQ VIGNE VINO&QUALITA' MARZO '19 / GENNAIO '20 49,00 49,00 16/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
Aggiudicatari:
TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
FATT. N° DEL ORDINE ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICIO I.T.A. PROT. N° 9612 VI.3.3. DEL 14/09/2019 A CARICO AMM. PROVINCIALE 735,35 735,35 14/09/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REFILL SRL (00760870352)
ALL OFFICE S.R.L. (12643700151)
Aggiudicatari:
REFILL SRL (00760870352)
ALL OFFICE S.R.L. (12643700151)
FATT. N. DEL ORDINE MATERIALE PROT. N. 2473 DEL 07/03/2019 175,41 175,41 26/03/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRIVERDE S.A.S. DI TROFINI LORENZO (01759570698)
Aggiudicatari:
AGRIVERDE S.A.S. DI TROFINI LORENZO (01759570698)
Totali Numero Lotti: 223 435.567,22 332.318,52
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